有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 15,285,541 | 15,179,001 |
売上原価 | 12,897,619 | 12,783,856 |
売上総利益 | 2,387,921 | 2,395,144 |
販売費及び一般管理費 | 2,235,854 | 2,256,220 |
全事業営業利益 | 152,067 | 138,924 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 3,984 | 4,279 |
不動産賃貸料 | 4,728 | 4,257 |
受取保険金 | 1,975 | 6,178 |
損害賠償金 | 5,853 | 2,481 |
その他 | 7,270 | 6,173 |
営業外収益計 | 23,811 | 23,368 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,481 | 9,389 |
手形売却損 | 2,250 | 2,446 |
損害賠償金 | 707 | 2,380 |
その他 | 993 | 290 |
営業外費用計 | 16,432 | 14,506 |
当期経常利益 | 159,446 | 147,786 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 99 | 1,857 |
投資有価証券売却益 | - | 138 |
特別利益計 | 99 | 1,995 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 38,371 | 167,559 |
子会社の所有する親会社株式売却損 | - | 8,691 |
投資有価証券評価損 | - | 2,959 |
PCB処理費用 | 125 | - |
PCB処理引当金繰入額 | 90 | - |
特別損失計 | 38,586 | 179,210 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 120,959 | -29,428 |
法人税 | 41,718 | 34,369 |
法人税等調整額 | 15,410 | -26,401 |
法人税等合計 | 57,129 | 7,967 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 63,830 | -37,396 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 4,377 | 11,425 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 59,452 | -48,821 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 15,057,531 | 14,740,623 |
売上原価 | 12,922,950 | 12,650,423 |
売上総利益 | 2,134,580 | 2,090,200 |
販売費及び一般管理費 | 2,081,730 | 2,092,819 |
営業利益又は営業損失(△) | 52,850 | -2,619 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 11,637 | 12,179 |
不動産賃貸料 | 6,754 | 6,292 |
貸倒引当金戻入額 | 13,000 | 8,000 |
雑収入 | 15,305 | 16,105 |
営業外収益計 | 46,697 | 42,577 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,280 | 9,389 |
雑損失 | 3,948 | 5,116 |
営業外費用計 | 16,229 | 14,505 |
当期経常利益 | 83,318 | 25,453 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 99 | 1,857 |
投資有価証券売却益 | - | 12 |
関係会社株式売却益 | - | 99 |
特別利益計 | 99 | 1,970 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 37,790 | 31,476 |
投資有価証券評価損 | - | 2,959 |
PCB処理費用 | 125 | - |
PCB処理引当金繰入額 | 90 | - |
特別損失計 | 38,005 | 34,435 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 45,413 | -7,012 |
法人税 | 22,213 | 22,213 |
法人税等調整額 | 11,366 | -4,108 |
法人税等合計 | 33,580 | 18,105 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 11,832 | -25,118 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 390 | 3,971 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
発送費 | 412,483 | 421,365 |
貸倒引当金繰入額 | -6,271 | -3,512 |
給料及び手当 | 1,028,078 | 1,022,343 |
賞与引当金繰入額 | 44,984 | 51,112 |
退職給付費用 | 34,551 | 34,019 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 682 | - |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 13,345 | 25,884 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
発送費 | 421,891 | 432,053 |
貸倒引当金繰入額 | -7,510 | -4,569 |
役員報酬 | 77,730 | 79,560 |
従業員給料 | 844,457 | 831,942 |
賞与引当金繰入額 | 41,092 | 47,014 |
退職給付費用 | 31,859 | 31,314 |
減価償却費 | 68,084 | 68,371 |