有価証券報告書-第62期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,231 | 7,288 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 3,036 | ※3 2,744 | |||||||||
| 売掛金 | 16,508 | 16,545 | |||||||||
| 有価証券 | 3,198 | 3,699 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,378 | 4,513 | |||||||||
| 仕掛品 | 513 | 537 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 459 | 526 | |||||||||
| 立替金 | ※2 989 | ※2 901 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 201 | 137 | |||||||||
| 短期貸付金 | 285 | 83 | |||||||||
| その他 | 410 | 378 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32 | △15 | |||||||||
| 流動資産合計 | 37,179 | 37,340 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 7,707 | 7,399 | |||||||||
| 構築物(純額) | 181 | 151 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 5,138 | 4,884 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 15 | 20 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 268 | 239 | |||||||||
| 土地 | 7,144 | 7,071 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 152 | 59 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 20,609 | ※1 19,826 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 0 | - | |||||||||
| 借地権 | 30 | 30 | |||||||||
| ソフトウエア | 186 | 149 | |||||||||
| その他 | 6 | 6 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 223 | 186 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,766 | 3,365 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,269 | 1,269 | |||||||||
| 出資金 | 100 | 111 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 434 | 434 | |||||||||
| 長期貸付金 | 8 | 293 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 60 | 49 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 350 | 173 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 8 | 10 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 851 | 432 | |||||||||
| その他 | 115 | 142 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △58 | △60 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,907 | 6,223 | |||||||||
| 固定資産合計 | 26,739 | 26,236 | |||||||||
| 資産合計 | 63,919 | 63,577 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※3 7,526 | ※3 5,137 | |||||||||
| 買掛金 | 11,581 | 13,388 | |||||||||
| 短期借入金 | 300 | 230 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,245 | 562 | |||||||||
| リース債務 | 1 | 1 | |||||||||
| 未払金 | 959 | 783 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,491 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 463 | 138 | |||||||||
| 賞与引当金 | 151 | 144 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 24 | 26 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 196 | 498 | |||||||||
| その他 | 455 | 458 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,397 | 21,974 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 562 | - | |||||||||
| リース債務 | 2 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,450 | 2,491 | |||||||||
| 受入保証金 | 1 | - | |||||||||
| その他 | 83 | 81 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,101 | 2,574 | |||||||||
| 負債合計 | 27,499 | 24,549 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,553 | 2,553 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,643 | 2,643 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 514 | 514 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,158 | 3,158 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 449 | 449 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 155 | 145 | |||||||||
| 別途積立金 | 26,401 | 28,501 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,177 | 3,251 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 30,183 | 32,347 | |||||||||
| 自己株式 | △6 | △6 | |||||||||
| 株主資本合計 | 35,888 | 38,052 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 531 | 967 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 7 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 531 | 974 | |||||||||
| 純資産合計 | 36,420 | 39,027 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 63,919 | 63,577 | |||||||||