有価証券報告書-第79期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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- 2009年6月24日 9:10
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- 有価証券報告書-第79期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,926,574 | 2,210,442 |
受取手形及び売掛金 | 2,960,021 | 1,323,585 |
たな卸資産 | 2,651,760 | - |
商品及び製品 | - | 730,508 |
仕掛品 | - | 116,174 |
原材料及び貯蔵品 | - | 2,107,067 |
繰延税金資産 | 164,941 | 129,279 |
その他 | 678,532 | 1,765,946 |
貸倒引当金 | -181 | -55 |
流動資産合計 | 8,381,648 | 8,382,947 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 8,573,614 | 8,613,785 |
減価償却累計額 | -5,227,059 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -5,535,160 |
建物及び構築物(純額) | 3,346,555 | 3,078,624 |
機械装置及び運搬具 | 25,471,216 | 25,795,671 |
減価償却累計額 | -19,247,524 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -20,535,316 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,223,691 | 5,260,354 |
土地 | 1,638,422 | 1,638,422 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 71,457 | 402,267 |
その他 | 1,395,202 | 1,431,097 |
減価償却累計額 | -1,042,313 | -1,130,663 |
その他(純額) | 352,889 | 300,433 |
有形固定資産合計 | 11,633,016 | 10,680,103 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 52,811 | 76,743 |
その他 | 6,590 | 6,257 |
無形固定資産合計 | 59,402 | 83,000 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 554,027 | 446,783 |
繰延税金資産 | 445,836 | 809,067 |
その他 | 591,431 | 533,180 |
貸倒引当金 | -16,050 | -16,050 |
投資その他の資産合計 | 1,575,245 | 1,772,981 |
固定資産合計 | 13,267,663 | 12,536,085 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 21,649,312 | 20,919,033 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,315,581 | 354,059 |
短期借入金 | 617,277 | 1,921,906 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,260,000 | 960,000 |
未払金 | 2,209,709 | 1,184,363 |
未払法人税等 | 153,588 | 6,861 |
事業整理損失引当金 | - | 160,000 |
設備関係支払手形及び未払金 | 449,336 | - |
設備関係未払金 | - | 195,542 |
その他 | 756,476 | 1,241,536 |
流動負債合計 | 6,761,970 | 6,024,270 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,125,000 | 2,085,000 |
繰延税金負債 | 15,180 | 18,467 |
退職給付引当金 | 515,219 | 542,009 |
役員退職慰労引当金 | 171,910 | 187,360 |
固定負債合計 | 1,827,309 | 2,832,837 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,589,279 | 8,857,107 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,241,749 | 2,241,749 |
資本剰余金 | 3,942,762 | 3,942,349 |
利益剰余金 | 6,928,426 | 6,146,701 |
自己株式 | -97,479 | -162,482 |
株主資本合計 | 13,015,459 | 12,168,318 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,782 | -27,671 |
為替換算調整勘定 | 39,790 | -78,720 |
評価・換算差額等合計 | 44,572 | -106,392 |
純資産合計 | 13,060,032 | 12,061,926 |
負債純資産合計 | 21,649,312 | 20,919,033 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,762,749 | 2,118,111 |
受取手形 | 23,079 | 31,259 |
売掛金 | 2,775,764 | 1,205,936 |
製品 | 249,792 | - |
半製品 | 662,260 | - |
商品及び製品 | - | 719,788 |
仕掛品 | 97,559 | 116,174 |
原材料 | 1,296,396 | - |
貯蔵品 | 167,480 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 2,042,289 |
前渡金 | 471,374 | 832,251 |
前払費用 | 20,777 | 23,872 |
繰延税金資産 | 145,942 | 122,635 |
未収入金 | 165,957 | 520,416 |
関係会社短期貸付金 | - | 350,000 |
その他 | 9,487 | 30,659 |
貸倒引当金 | -181 | -55 |
流動資産合計 | 7,848,439 | 8,113,338 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,127,469 | 7,186,853 |
減価償却累計額 | -4,278,592 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -4,531,973 |
建物(純額) | 2,848,876 | 2,654,880 |
構築物 | 1,355,313 | 1,357,853 |
減価償却累計額 | -936,899 | -992,165 |
構築物(純額) | 418,414 | 365,688 |
機械及び装置 | 25,129,799 | 25,494,855 |
減価償却累計額 | -19,068,616 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -20,348,134 |
機械及び装置(純額) | 6,061,182 | 5,146,720 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 138,869 | 146,557 |
減価償却累計額 | -116,410 | -126,638 |
車両運搬具(純額) | 22,458 | 19,919 |
工具 | 1,262,117 | 1,304,730 |
減価償却累計額 | -1,015,579 | -1,108,559 |
工具 | 246,538 | 196,171 |
土地 | 1,638,422 | 1,638,422 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 71,457 | 402,267 |
山林 | 99,980 | 99,980 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 11,407,331 | 10,524,050 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 3,240 | 2,447 |
ソフトウエア | 52,811 | 76,743 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 460 |
電話加入権 | 3,350 | 3,350 |
無形固定資産合計 | 59,402 | 83,000 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 554,027 | 446,783 |
関係会社株式 | 313,754 | 313,754 |
関係会社出資金 | 133,662 | 69,906 |
長期前払費用 | 79,386 | 75,224 |
繰延税金資産 | 445,836 | 809,067 |
保険積立金 | 261,797 | 264,333 |
その他 | 123,547 | 123,715 |
貸倒引当金 | -16,050 | -16,050 |
投資その他の資産合計 | 1,895,961 | 2,086,735 |
固定資産合計 | 13,362,694 | 12,693,786 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 21,211,134 | 20,807,125 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 14,902 | - |
買掛金 | 1,067,160 | 363,051 |
短期借入金 | 500,000 | 1,850,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,260,000 | 960,000 |
未払金 | 2,196,236 | 1,180,927 |
未払費用 | 365,769 | 217,693 |
未払法人税等 | 153,588 | 6,861 |
前受金 | 372,101 | 1,007,985 |
預り金 | 17,366 | 15,161 |
事業整理損失引当金 | - | 160,000 |
設備関係支払手形 | 1,117 | - |
設備関係未払金 | 448,219 | 195,542 |
流動負債合計 | 6,396,460 | 5,957,223 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,125,000 | 2,085,000 |
退職給付引当金 | 515,219 | 542,009 |
役員退職慰労引当金 | 171,910 | 187,360 |
固定負債合計 | 1,812,129 | 2,814,369 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,208,590 | 8,771,592 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,241,749 | 2,241,749 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,942,349 | 3,942,349 |
その他資本剰余金 | 412 | - |
資本剰余金合計 | 3,942,762 | 3,942,349 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 198,568 | 198,568 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 13,132 | 3,244 |
別途積立金 | 5,273,525 | 5,673,525 |
繰越利益剰余金 | 1,425,502 | 166,249 |
利益剰余金合計 | 6,910,728 | 6,041,587 |
自己株式 | -97,479 | -162,482 |
株主資本合計 | 12,997,761 | 12,063,204 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,782 | -27,671 |
評価・換算差額等合計 | 4,782 | -27,671 |
純資産合計 | 13,002,544 | 12,035,532 |
負債純資産合計 | 21,211,134 | 20,807,125 |