有価証券報告書-第173期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 売上高 | 8,690,592 | 8,493,975 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 302,266 | 333,185 |
| 当期製品製造原価 | 6,745,392 | 6,849,480 |
| 当期商品仕入高 | 220,820 | 198,169 |
| 合計 | 7,268,480 | 7,380,836 |
| 他勘定振替高 | ※1 1,176 | ※1 655 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 333,185 | 338,741 |
| 売上原価合計 | 6,934,118 | 7,041,439 |
| 売上総利益 | 1,756,474 | 1,452,536 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 638,486 | 654,707 |
| 保管費 | 7,365 | 7,071 |
| 販売手数料 | 7,380 | 3,444 |
| 役員報酬 | 91,432 | 94,923 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,453 | 11,843 |
| 従業員給料及び賞与 | 218,922 | 218,783 |
| 福利厚生費 | 61,691 | 48,613 |
| 退職給付費用 | 10,180 | 7,629 |
| 支払手数料 | 44,642 | 46,303 |
| 賃借料 | 6,713 | 6,891 |
| 減価償却費 | 26,607 | 26,800 |
| その他 | 125,176 | 127,644 |
| 販売費及び一般管理費合計 | ※2 1,254,052 | ※2 1,254,656 |
| 営業利益 | 502,421 | 197,879 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 62 | 61 |
| 受取配当金 | 26,626 | 29,167 |
| 受取賃貸料 | 3,122 | 2,553 |
| 受取保険金 | 384 | 941 |
| 物品売却益 | - | 6,482 |
| その他 | 1,827 | 937 |
| 営業外収益合計 | 32,023 | 40,144 |
| 営業外費用 | ||
| 売上割引 | 3,311 | 2,059 |
| 貯蔵品処分損 | - | 775 |
| その他 | 254 | 248 |
| 営業外費用合計 | 3,566 | 3,083 |
| 経常利益 | 530,877 | 234,941 |
| 税引前当期純利益 | 530,877 | 234,941 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 223,165 | 73,335 |
| 法人税等調整額 | △53,893 | 32,139 |
| 法人税等合計 | 169,272 | 105,475 |
| 当期純利益 | 361,605 | 129,465 |