三光産業(7922)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,877,226 | 9,528,992 |
| 売上原価 | 9,164,977 | 7,710,450 |
| 売上総利益 | 1,712,249 | 1,818,542 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬・給与手当 | 779,771 | 801,182 |
| 賞与引当金繰入額 | 46,529 | 68,230 |
| 退職給付費用 | 32,369 | 28,053 |
| 福利厚生費 | 153,409 | 163,418 |
| その他 | 642,356 | 765,894 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,654,436 | 1,826,778 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 57,813 | -8,236 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,082 | 6,118 |
| 受取配当金 | 7,642 | 7,781 |
| 貸倒引当金戻入額 | 6,703 | 32,420 |
| 事業保険受取配当金 | 5,752 | - |
| 受取賃貸料 | 5,870 | 5,965 |
| 為替差益 | 47,792 | 48,734 |
| 受取手数料 | 10,336 | - |
| その他 | 8,293 | 17,272 |
| 営業外収益計 | 99,474 | 118,292 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 415 | - |
| 賃貸建物減価償却費 | 669 | 618 |
| その他 | 4,570 | 2,531 |
| 営業外費用計 | 5,655 | 3,150 |
| 当期経常利益 | 151,631 | 106,905 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 12,465 | 1,940 |
| 投資有価証券売却益 | - | 45,035 |
| 特別利益計 | 12,465 | 46,975 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 15,659 | 495 |
| 投資有価証券評価損 | 34,777 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 19,289 | - |
| 減損損失 | 130,015 | - |
| たな卸資産廃棄損 | 10,987 | - |
| 割増退職金 | 147,348 | 33,753 |
| 特別損失計 | 358,078 | 34,249 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -193,981 | 119,632 |
| 法人税 | 40,112 | 40,298 |
| 法人税等調整額 | -20,766 | 19,446 |
| 法人税等合計 | 19,346 | 59,745 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益又は少数株主損益調整前当年度純損失(△) | -213,327 | 59,886 |
| 少数株主持分損失(△) | -12,770 | -48,554 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | -200,557 | 108,441 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,650,220 | 7,453,620 |
| 売上原価 | 7,436,250 | 5,983,361 |
| 売上総利益 | 1,213,970 | 1,470,259 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送費 | 91,565 | 78,915 |
| 役員報酬 | 61,950 | 66,360 |
| 給与及び手当 | 615,600 | 600,311 |
| 賞与引当金繰入額 | 63,190 | 68,230 |
| 退職給付費用 | 32,369 | 28,053 |
| 福利厚生費 | 131,710 | 132,061 |
| 旅費及び交通費 | 91,375 | 96,269 |
| 減価償却費 | 27,394 | 28,953 |
| 賃借料 | 21,035 | 19,172 |
| 支払手数料 | 79,883 | 76,172 |
| その他 | 96,454 | 125,243 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,312,528 | 1,319,743 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -98,557 | 150,515 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 20,134 | 13,338 |
| 為替差益 | 30,259 | 48,414 |
| 貸倒引当金戻入額 | 24,876 | 40,784 |
| その他 | 19,612 | 22,329 |
| 営業外収益計 | 94,883 | 124,867 |
| 営業外費用 | ||
| その他 | 5,469 | 2,772 |
| 営業外費用計 | 5,469 | 2,772 |
| 当期経常利益又は当期経常損失(△) | -9,144 | 272,610 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 12,465 | 1,055 |
| 投資有価証券売却益 | - | 45,035 |
| 特別利益計 | 12,465 | 46,090 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 765 | 259 |
| 投資有価証券評価損 | 34,777 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 19,289 | - |
| 減損損失 | 130,015 | - |
| 割増退職金 | 147,348 | - |
| 特別損失計 | 332,196 | 259 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -328,875 | 318,441 |
| 法人税 | 9,000 | 30,500 |
| 法人税等調整額 | - | - |
| 法人税等合計 | 9,000 | 30,500 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | -337,875 | 287,941 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 20,861 | 18,919 |