有価証券報告書-第163期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 49,557 | 71,316 |
受取手形及び売掛金 | 30,972 | 29,004 |
リース投資資産 | 2,843 | 2,438 |
有価証券 | 74,300 | 44,800 |
商品及び製品 | 1,424 | 1,505 |
仕掛品 | 70 | 83 |
原材料及び貯蔵品 | 667 | 870 |
繰延税金資産 | 4,028 | 3,126 |
その他 | 11,963 | 14,278 |
貸倒引当金 | -28 | -25 |
流動資産計 | 175,799 | 167,400 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 268,836 | 263,707 |
減価償却累計額 | -166,595 | -165,849 |
建物及び構築物(純額) | 102,241 | 97,858 |
機械装置及び運搬具 | 65,664 | 62,953 |
減価償却累計額 | -57,348 | -56,580 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,315 | 6,372 |
土地 | 66,763 | 61,744 |
建設仮勘定 | 5,898 | 27,513 |
その他 | 15,598 | 15,240 |
減価償却累計額 | -12,632 | -12,886 |
その他(純額) | 2,966 | 2,353 |
有形固定資産合計 | 186,184 | 195,842 |
無形固定資産 | 12,090 | 10,758 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 174,982 | 177,928 |
長期貸付金 | 936 | 843 |
繰延税金資産 | 35,385 | 42,502 |
その他 | 9,567 | 10,248 |
貸倒引当金 | -318 | -297 |
投資その他の資産合計 | 220,553 | 231,225 |
固定資産計 | 418,828 | 437,826 |
資産の部合計 | 594,628 | 605,226 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 35,242 | 32,434 |
短期借入金 | 1,540 | 1,540 |
リース債務 | 1,108 | 969 |
未払費用 | 13,257 | 14,328 |
未払法人税等 | 844 | 743 |
返品調整引当金 | 637 | 588 |
役員賞与引当金 | 22 | 15 |
建替関連損失引当金 | 1,253 | 251 |
資産除去債務 | 95 | 43 |
その他 | 22,701 | 29,640 |
流動負債計 | 76,702 | 80,555 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,830 | 1,547 |
繰延税金負債 | 212 | 222 |
役員退職慰労引当金 | 841 | 782 |
退職給付に係る負債 | 145,985 | 174,650 |
建替関連損失引当金 | 141 | 141 |
資産除去債務 | 2,052 | 2,098 |
長期預り保証金 | 25,254 | 25,260 |
その他 | 3,300 | 3,548 |
固定負債計 | 179,618 | 208,251 |
負債の部合計 | 256,320 | 288,806 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 650 | 650 |
資本剰余金 | 873 | 873 |
利益剰余金 | 295,364 | 299,086 |
自己株式 | -6,784 | -6,777 |
株主資本合計 | 290,103 | 293,831 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 32,909 | 32,683 |
繰延ヘッジ損益 | 936 | 462 |
為替換算調整勘定 | -38 | -38 |
退職給付に係る調整累計額 | 4,421 | -20,733 |
その他の包括利益累計額合計 | 38,229 | 12,374 |
非支配株主持分 | 9,974 | 10,213 |
純資産の部合計 | 338,307 | 316,419 |
負債・純資産合計 | 594,628 | 605,226 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,955 | 39,015 |
受取手形 | 6 | 5 |
売掛金 | 11,990 | 11,596 |
有価証券 | 71,500 | 44,000 |
製品 | 83 | 99 |
仕掛品 | - | 2 |
原材料及び貯蔵品 | 360 | 584 |
前払費用 | 1,838 | 2,142 |
繰延税金資産 | 3,155 | 2,357 |
関係会社短期貸付金 | 15 | 15 |
その他 | 7,785 | 10,095 |
貸倒引当金 | -4 | -5 |
流動資産計 | 113,686 | 109,908 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 89,036 | 84,766 |
構築物 | 704 | 689 |
機械及び装置 | 7,669 | 5,868 |
車両運搬具 | 20 | 14 |
航空機 | 85 | 26 |
工具 | 2,225 | 1,665 |
土地 | 45,460 | 44,699 |
リース資産 | 96 | 89 |
建設仮勘定 | 5,857 | 27,469 |
有形固定資産合計 | 151,157 | 165,290 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 2,718 | 2,711 |
ソフトウエア | 7,945 | 6,760 |
その他 | 65 | 60 |
無形固定資産合計 | 10,729 | 9,532 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 53,175 | 52,536 |
関係会社株式 | 43,038 | 42,683 |
出資金 | 155 | 136 |
長期貸付金 | 1 | 1 |
従業員に対する長期貸付金 | 37 | 45 |
関係会社長期貸付金 | 6,532 | 6,016 |
長期前払費用 | 2,151 | 2,199 |
繰延税金資産 | 36,685 | 33,207 |
その他 | 4,039 | 3,942 |
貸倒引当金 | -128 | -125 |
投資その他の資産合計 | 145,689 | 140,643 |
固定資産計 | 307,576 | 315,466 |
資産の部合計 | 421,263 | 425,374 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 22,138 | 20,999 |
リース債務 | 16 | 12 |
未払金 | 9,240 | 18,461 |
未払費用 | 10,399 | 11,494 |
前受金 | 1,217 | 1,290 |
預り金 | 3,949 | 4,121 |
返品調整引当金 | 0 | 0 |
建替関連損失引当金 | 1,253 | 1 |
資産除去債務 | 95 | - |
その他 | 3,265 | 1,629 |
流動負債計 | 51,577 | 58,011 |
固定負債 | | |
リース債務 | 26 | 30 |
退職給付引当金 | 148,793 | 144,449 |
役員退職慰労引当金 | 612 | 555 |
資産除去債務 | 1,775 | 1,805 |
長期預り保証金 | 22,430 | 22,124 |
その他 | 3,188 | 2,878 |
固定負債計 | 176,827 | 171,843 |
負債の部合計 | 228,404 | 229,854 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 650 | 650 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 873 | 873 |
資本剰余金合計 | 873 | 873 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 477 | 477 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 423 | 419 |
特別積立金 | 161,926 | 164,326 |
繰越利益剰余金 | 3,249 | 3,633 |
利益剰余金合計 | 166,076 | 168,856 |
株主資本合計 | 167,599 | 170,379 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25,258 | 25,141 |
繰延ヘッジ損益 | - | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 25,258 | 25,141 |
純資産の部合計 | 192,858 | 195,520 |
負債・純資産合計 | 421,263 | 425,374 |