有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 36,167,382 | 34,751,675 |
売上原価 | 29,636,132 | 28,228,859 |
売上総利益 | 6,531,250 | 6,522,815 |
割賦販売未実現利益繰入額 | 916 | 533 |
割賦販売未実現利益戻入額 | 1,306 | 978 |
差引売上総利益 | 6,531,640 | 6,523,260 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 618,489 | 608,740 |
役員報酬及び給料手当 | 2,659,628 | 2,649,501 |
福利厚生費 | 456,322 | 460,617 |
賞与引当金繰入額 | 246,017 | 244,743 |
役員賞与引当金繰入額 | 30,000 | 35,000 |
退職給付費用 | 150,269 | 168,533 |
旅費交通費及び通信費 | 380,320 | 368,262 |
貸倒引当金繰入額 | 28,421 | 14,655 |
減価償却費 | 193,107 | 166,652 |
その他 | 1,025,987 | 1,062,129 |
販売費・一般管理費計 | 5,788,564 | 5,778,837 |
全事業営業利益 | 743,076 | 744,423 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,447 | 4,098 |
受取配当金 | 42,860 | 37,585 |
受取賃貸料 | 19,352 | 18,548 |
貸倒引当金戻入額 | 13,464 | 18,306 |
その他 | 40,297 | 47,128 |
営業外収益計 | 119,422 | 125,668 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 40,390 | 31,453 |
賃貸費用 | 3,735 | 4,010 |
開業費償却 | 12,896 | 12,896 |
子会社株式取得関連費用 | - | 34,700 |
その他 | 10,488 | 15,339 |
営業外費用計 | 67,510 | 98,399 |
当期経常利益 | 794,988 | 771,691 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,129 | 17,056 |
投資有価証券売却益 | 71,676 | 75,845 |
その他 | - | 2,874 |
特別利益計 | 72,805 | 95,775 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 29,156 | 21,860 |
投資有価証券評価損 | - | 1,198 |
会員権評価損 | 58,800 | 6,560 |
その他 | 297 | 1,611 |
特別損失計 | 88,254 | 31,230 |
税引前当年度純利益 | 779,540 | 836,236 |
法人税 | 364,921 | 317,093 |
法人税等調整額 | -8,744 | -24,835 |
法人税等合計 | 356,176 | 292,258 |
四半期純利益 | 423,363 | 543,978 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 5,725 | 6,238 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 417,637 | 537,740 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 18,428,121 | 18,269,735 |
売上原価 | 15,084,064 | 14,861,312 |
売上総利益 | 3,344,057 | 3,408,423 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 519,450 | 495,284 |
広告宣伝費 | 37,263 | 47,325 |
役員報酬及び給料手当 | 1,416,212 | 1,403,799 |
賞与引当金繰入額 | 128,603 | 135,305 |
役員賞与引当金繰入額 | 8,000 | 15,000 |
退職給付費用 | 89,961 | 101,147 |
法定福利及び厚生費 | 239,242 | 247,108 |
交際費 | 40,967 | 33,951 |
旅費交通費及び通信費 | 150,780 | 140,667 |
減価償却費 | 90,527 | 83,194 |
賃借料 | 57,105 | 60,882 |
貸倒引当金繰入額 | 360 | 932 |
その他 | 424,961 | 443,033 |
販売費・一般管理費計 | 3,203,436 | 3,207,631 |
全事業営業利益 | 140,620 | 200,791 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 116,318 | 119,551 |
受取賃貸料 | 326,518 | 325,391 |
貸倒引当金戻入額 | 6,416 | 3,799 |
その他 | 24,046 | 31,606 |
営業外収益計 | 473,300 | 480,348 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 28,326 | 20,875 |
賃貸費用 | 200,303 | 196,896 |
貸倒引当金繰入額 | 7,867 | - |
その他 | 6,478 | 23,058 |
営業外費用計 | 242,976 | 240,830 |
当期経常利益 | 370,944 | 440,309 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 275 | 590 |
投資有価証券売却益 | 71,676 | 75,845 |
特別利益計 | 71,951 | 76,435 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 26,088 | 22,595 |
会員権評価損 | 58,800 | 6,460 |
関係会社株式評価損 | - | 25,359 |
その他 | 240 | 1,611 |
特別損失計 | 85,128 | 56,026 |
税引前当年度純利益 | 357,766 | 460,718 |
法人税 | 147,667 | 168,822 |
法人税等調整額 | 13,964 | -31,099 |
法人税等合計 | 161,631 | 137,723 |
四半期純利益 | 196,135 | 322,994 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 8,949 | 5,072 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 225,001 | 258,703 |