有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 43,060 | 44,840 |
受取手形及び売掛金 | 37,963 | 44,563 |
たな卸資産 | 36,501 | 36,469 |
繰延税金資産 | 341 | 293 |
未収入金 | 18,535 | 14,139 |
その他 | 4,368 | 4,021 |
貸倒引当金 | -53 | -57 |
流動資産計 | 140,717 | 144,270 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 81,976 | 86,226 |
減価償却累計額 | -44,668 | -46,581 |
建物及び構築物(純額) | 37,307 | 39,644 |
機械装置及び運搬具 | 133,364 | 141,553 |
減価償却累計額 | -114,271 | -117,518 |
機械装置及び運搬具(純額) | 19,092 | 24,035 |
土地 | 20,273 | 20,178 |
リース資産 | 5,445 | 5,333 |
減価償却累計額 | -1,388 | -1,616 |
リース資産(純額) | 4,057 | 3,717 |
建設仮勘定 | 11,822 | 8,767 |
その他 | 12,699 | 14,165 |
減価償却累計額 | -11,024 | -12,007 |
その他(純額) | 1,674 | 2,158 |
有形固定資産合計 | 94,229 | 98,502 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,748 | 1,482 |
その他 | 1,590 | 1,430 |
無形固定資産合計 | 3,339 | 2,913 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 20,567 | 21,177 |
関係会社出資金 | 4,914 | 3,518 |
長期未収入金 | 239 | 176 |
長期貸付金 | 3,539 | 2,648 |
繰延税金資産 | 1,288 | 780 |
その他 | 4,627 | 5,115 |
貸倒引当金 | -611 | -508 |
投資その他の資産合計 | 34,565 | 32,908 |
固定資産計 | 132,134 | 134,323 |
繰延資産 | ||
開業費 | - | 948 |
繰延資産計 | - | 948 |
資産の部合計 | 272,851 | 279,543 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 24,834 | 30,904 |
短期借入金 | 43,403 | 42,556 |
リース債務 | 847 | 829 |
未払法人税等 | 1,578 | 1,460 |
未払費用 | 1,491 | 1,332 |
未払金 | 26,274 | 23,617 |
賞与引当金 | 1,488 | 1,456 |
製品保証引当金 | 8 | 9 |
その他 | 1,813 | 2,354 |
流動負債計 | 101,740 | 104,520 |
固定負債 | ||
社債 | 200 | 200 |
長期借入金 | 213,070 | 222,282 |
リース債務 | 4,226 | 3,518 |
繰延税金負債 | 323 | 550 |
再評価に係る繰延税金負債 | 3,386 | 3,386 |
退職給付に係る負債 | 17,561 | 17,877 |
長期未払金 | 38,219 | 36,412 |
長期預り金 | 298 | 268 |
修繕引当金 | 427 | 801 |
環境対策引当金 | 306 | 273 |
資産除去債務 | 464 | 473 |
その他 | 83 | 50 |
固定負債計 | 278,568 | 286,096 |
負債の部合計 | 380,308 | 390,617 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 7,813 | 7,813 |
資本剰余金 | 471 | 472 |
利益剰余金 | -138,217 | -142,056 |
自己株式 | -21 | -21 |
株主資本合計 | -129,953 | -133,792 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 624 | 666 |
土地再評価差額金 | 7,211 | 7,211 |
為替換算調整勘定 | 4,826 | 3,910 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,250 | -889 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,412 | 10,899 |
非支配株主持分 | 11,084 | 11,818 |
純資産の部合計 | -107,457 | -111,074 |
負債・純資産合計 | 272,851 | 279,543 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,255 | 1,348 |
前払費用 | 25 | 26 |
未収入金 | 3,957 | 5,648 |
流動資産計 | 5,238 | 7,024 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1 | 1 |
減価償却累計額 | ||
建物(純額) | 1 | 1 |
工具 | 5 | 5 |
減価償却累計額 | -4 | -4 |
工具 | 1 | 0 |
有形固定資産合計 | 2 | 1 |
無形固定資産 | ||
その他 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 1 | 1 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 58,300 | 58,300 |
その他 | 703 | 703 |
投資その他の資産合計 | 59,003 | 59,003 |
固定資産計 | 59,007 | 59,006 |
資産の部合計 | 64,246 | 66,030 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | 6,474 | 4,221 |
未払金 | 1,719 | 2,118 |
未払費用 | 3 | 4 |
未払法人税等 | 6 | 6 |
預り金 | 14 | 14 |
賞与引当金 | 15 | 15 |
流動負債計 | 8,234 | 6,382 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 202,770 | 206,930 |
長期未払金 | 30,237 | 28,029 |
退職給付引当金 | 197 | 183 |
固定負債計 | 233,205 | 235,143 |
負債の部合計 | 241,440 | 241,525 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 7,813 | 7,813 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 472 | 472 |
資本剰余金合計 | 472 | 472 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 516 | 516 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -185,974 | -184,275 |
利益剰余金合計 | -185,458 | -183,759 |
自己株式 | -21 | -21 |
株主資本合計 | -177,194 | -175,494 |
純資産の部合計 | -177,194 | -175,494 |
負債・純資産合計 | 64,246 | 66,030 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形割引高 | 714 | 397 |
受取手形裏書譲渡高 | 96 | 326 |
たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 24,052 | 24,065 |
原材料及び貯蔵品 | 10,938 | 10,802 |
仕掛品 | 1,510 | 1,602 |
たな卸資産 | 36,501 | 36,469 |