有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,136 | 7,504 | |||||||||
| 受取手形 | 14 | 21 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 18,658 | ※2 20,989 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,370 | 5,489 | |||||||||
| 仕掛品 | 168 | 260 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,992 | 1,938 | |||||||||
| 前渡金 | 14 | 78 | |||||||||
| 前払費用 | 159 | 82 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 423 | 432 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 909 | ※2 1,032 | |||||||||
| その他 | ※2 1,341 | ※2 1,379 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 35,190 | 39,209 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 7,552 | ※1 7,509 | |||||||||
| 構築物 | 2,694 | 2,766 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 9,147 | ※1 7,612 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6 | 22 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※1 778 | ※1 749 | |||||||||
| 土地 | 3,182 | 3,182 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 325 | 306 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 23,687 | ※1 22,148 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 273 | 254 | |||||||||
| その他 | 4 | 6 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 277 | 260 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,353 | 1,625 | |||||||||
| 関係会社株式 | 17,762 | 18,673 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 145 | 145 | |||||||||
| 長期貸付金 | 181 | 179 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 30 | 29 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 6,120 | 6,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 355 | 343 | |||||||||
| 前払年金費用 | 304 | 286 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 777 | 794 | |||||||||
| その他 | 163 | 176 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △130 | △235 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 27,063 | 28,619 | |||||||||
| 固定資産合計 | 51,029 | 51,028 | |||||||||
| 資産合計 | 86,219 | 90,238 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 9,612 | ※2 12,642 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,600 | 10,200 | |||||||||
| 未払金 | ※2 1,130 | ※2 1,611 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 325 | ※2 363 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,640 | 1,262 | |||||||||
| 前受金 | 8 | 94 | |||||||||
| 預り金 | ※2 1,002 | ※2 1,028 | |||||||||
| 賞与引当金 | 688 | 749 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 39 | 30 | |||||||||
| その他 | 25 | 19 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,073 | 28,001 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 15,200 | 5,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 759 | 1,042 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,959 | 6,042 | |||||||||
| 負債合計 | 36,033 | 34,044 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,698 | 9,698 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,539 | 7,539 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,539 | 7,539 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 773 | 773 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 44 | 42 | |||||||||
| 別途積立金 | 23,000 | 23,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 8,830 | 14,640 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 32,648 | 38,456 | |||||||||
| 自己株式 | △260 | △261 | |||||||||
| 株主資本合計 | 49,624 | 55,432 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 561 | 761 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 561 | 761 | |||||||||
| 純資産合計 | 50,186 | 56,194 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 86,219 | 90,238 | |||||||||