石原産業(4028)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 103,330 | 102,903 |
| 売上原価 | 68,855 | 71,534 |
| 売上総利益 | 34,474 | 31,369 |
| 販売費及び一般管理費 | 23,369 | 23,054 |
| 全事業営業利益 | 11,104 | 8,314 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 42 | 32 |
| 受取配当金 | 151 | 102 |
| 持分法による投資利益 | 56 | 114 |
| 為替差益 | 1,691 | - |
| 関係会社整理損失引当金戻入額 | 758 | - |
| フェロシルト回収損失引当金戻入額 | - | 844 |
| 原材料売却益 | 93 | 197 |
| その他 | 234 | 209 |
| 営業外収益計 | 3,028 | 1,500 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,562 | 1,397 |
| 退職給付費用 | 356 | - |
| 為替差損 | - | 829 |
| その他 | 779 | 577 |
| 営業外費用計 | 2,697 | 2,805 |
| 当期経常利益 | 11,435 | 7,009 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 7,316 |
| 残余財産分配金 | 312 | - |
| その他 | 33 | 16 |
| 特別利益計 | 345 | 7,333 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 285 | 376 |
| 減損損失 | 85 | 716 |
| 環境安全整備引当金繰入額 | 251 | 1,185 |
| その他 | 39 | 18 |
| 特別損失計 | 662 | 2,297 |
| 税引前当年度純利益 | 11,119 | 12,045 |
| 法人税 | 860 | 745 |
| 法人税等調整額 | 3,596 | 2,148 |
| 法人税等合計 | 4,457 | 2,894 |
| 四半期純利益 | 6,661 | 9,151 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 6,661 | 9,151 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 79,306 | 76,785 |
| 売上原価 | 53,916 | 54,688 |
| 売上総利益 | 25,389 | 22,096 |
| 販売費及び一般管理費 | 18,416 | 17,769 |
| 全事業営業利益 | 6,973 | 4,327 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 78 | 46 |
| 受取配当金 | 150 | 101 |
| 為替差益 | 1,306 | - |
| フェロシルト回収損失引当金戻入額 | - | 844 |
| 原材料売却益 | 93 | 197 |
| その他 | 183 | 157 |
| 営業外収益計 | 1,812 | 1,347 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,505 | 1,400 |
| 貸倒損失 | - | 408 |
| 退職給付費用 | 356 | - |
| 為替差損 | - | 263 |
| その他 | 560 | 505 |
| 営業外費用計 | 2,422 | 2,578 |
| 当期経常利益 | 6,364 | 3,096 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 655 |
| 残余財産分配金 | 312 | - |
| その他 | - | 16 |
| 特別利益計 | 312 | 671 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 251 | 319 |
| 減損損失 | 85 | 709 |
| 環境安全整備引当金繰入額 | 251 | 1,185 |
| その他 | 5 | 18 |
| 特別損失計 | 595 | 2,233 |
| 税引前当年度純利益 | 6,081 | 1,534 |
| 法人税 | 289 | 30 |
| 法人税等調整額 | 3,878 | 1,867 |
| 法人税等合計 | 4,168 | 1,897 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 1,913 | -362 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産評価損 | 16 | 1,003 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 輸送費 | 2,328 | 2,377 |
| 拡販費 | 3,326 | 2,953 |
| 給与賞与等 | 3,838 | 4,091 |
| 賞与引当金繰入額 | 216 | 178 |
| 退職給付費用 | 302 | 282 |
| 試験研究費 | 7,673 | 7,760 |
| 支払委託費 | 1,593 | 1,633 |
| 減価償却費 | 407 | 332 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 9,330 | 8,988 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 輸送費 | 1,474 | 1,508 |
| 拡販費 | 3,231 | 2,768 |
| 給与賞与等 | 1,583 | 1,675 |
| 賞与引当金繰入額 | 104 | 90 |
| 退職給付費用 | 218 | 194 |
| 支払委託費 | 1,375 | 1,383 |
| 試験研究費 | 7,417 | 7,426 |
| 法務関連費 | 956 | 492 |
| 減価償却費 | 355 | 282 |