有価証券報告書-第111期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,659 | 8,725 | |||||||||
| 受取手形 | 1,183 | ※6 1,155 | |||||||||
| 電子記録債権 | 258 | 531 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 9,745 | ※2 11,963 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,484 | 1,840 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,552 | 3,537 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,887 | 2,710 | |||||||||
| 前渡金 | 174 | 187 | |||||||||
| 前払費用 | 160 | 160 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 321 | 324 | |||||||||
| その他 | ※2,※5 625 | ※2,※5 1,073 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11 | △13 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,041 | 32,197 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1,※4 4,235 | ※1,※4 4,394 | |||||||||
| 構築物 | ※1,※4 1,128 | ※1,※4 1,401 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1,※4 6,730 | ※1,※4 8,636 | |||||||||
| 車両運搬具 | 52 | 51 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※1,※4 1,804 | ※1,※4 2,269 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,979 | ※1 1,979 | |||||||||
| リース資産 | 207 | 173 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,109 | 951 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,248 | 19,858 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 384 | 482 | |||||||||
| その他 | 5 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 389 | 487 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 6,282 | ※1 7,200 | |||||||||
| 関係会社株式 | 288 | 503 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 70 | 70 | |||||||||
| 従業員長期貸付金 | 7 | 11 | |||||||||
| 長期前払費用 | 33 | 128 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 542 | 277 | |||||||||
| その他 | 113 | 137 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,333 | 8,326 | |||||||||
| 固定資産合計 | 25,972 | 28,672 | |||||||||
| 資産合計 | 51,013 | 60,870 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 238 | ※6 262 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※2 549 | ※2 1,091 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 3,265 | ※2 3,610 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,121 | ※1 3,151 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,733 | ※1 1,129 | |||||||||
| リース債務 | 44 | 47 | |||||||||
| 未払金 | ※2 2,198 | ※2 1,302 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 948 | ※2 1,032 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,377 | 1,524 | |||||||||
| 預り金 | 35 | 51 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 293 | ※6 135 | |||||||||
| 設備関係電子記録債務 | ※2 2,210 | ※2 1,658 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 68 | 72 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,084 | 15,069 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 3,674 | ※1 10,044 | |||||||||
| リース債務 | 162 | 126 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,391 | 1,511 | |||||||||
| 環境対策引当金 | - | 34 | |||||||||
| 資産除去債務 | 28 | 28 | |||||||||
| その他 | 52 | 47 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,310 | 11,793 | |||||||||
| 負債合計 | 23,394 | 26,863 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,877 | 2,877 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,524 | 1,524 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,524 | 1,524 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 436 | 436 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備金 | 371 | 371 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,608 | 4,608 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 15,764 | 21,513 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 21,180 | 26,929 | |||||||||
| 自己株式 | △12 | △12 | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,569 | 31,318 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,049 | 2,688 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,049 | 2,688 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,619 | 34,007 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 51,013 | 60,870 | |||||||||