有価証券報告書-第66期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
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売上高 | |
売上原価 | |
売上総利益 | |
販売費 及び一般管理費 | |
販売費 | |
一般管理費 | |
販売費及び一般管理費合計 | |
営業利益 | |
営業外収益 | |
受取利息 | |
受取配当金 | |
受取賃貸料 | |
業務受託料 | |
その他 | |
営業外収益合計 | |
営業外費用 | |
支払利息 | |
休止固定資産減価償却費 | |
その他 | |
営業外費用合計 | |
経常利益 | |
特別損失 | |
固定資産除却損 | |
投資有価証券売却損 | |
貸倒引当金繰入額 | |
環境対策費 | |
その他 | |
固定資産売却損 | |
特別損失合計 | |
税引前当期純利益 | |
法人税 | |
法人税等調整額 | |
法人税等合計 | |
少数株主損失(△) | |
当期純利益 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
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売上高 | ||
商品売上高 | 685,443 | 1,296,849 |
製品売上高 | 7,036,141 | 6,422,877 |
その他の事業売上高 | 67,197 | 117,856 |
売上高合計 | 7,788,782 | 7,837,582 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 426,158 | 408,765 |
当期製品製造原価 | 5,087,543 | 4,940,844 |
製品期末たな卸高 | 408,765 | 395,042 |
製品他勘定振替高 | 3,197 | 3,245 |
製品売上原価 | 5,101,738 | 4,951,321 |
商品期首たな卸高 | 59,239 | 15,343 |
当期商品仕入高 | 497,480 | 966,593 |
商品期末たな卸高 | 15,343 | 9,701 |
商品他勘定振替高 | 147 | 2 |
商品売上原価 | 541,228 | 972,234 |
その他の事業売上原価 | 42,756 | 78,750 |
売上原価合計 | 5,685,723 | 6,002,306 |
売上総利益 | 2,103,059 | 1,835,276 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 849,771 | 879,169 |
一般管理費 | 462,160 | 384,015 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,311,932 | 1,263,184 |
営業利益 | 791,127 | 572,091 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 619 | 406 |
受取配当金 | 2,361 | 2,285 |
受取賃貸料 | 14,595 | 16,703 |
業務受託料 | 7,764 | 3,621 |
受取保険金 | - | 8,527 |
その他 | 3,705 | 4,929 |
営業外収益合計 | 29,046 | 36,474 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 8,203 | 4,606 |
休止固定資産減価償却費 | 11,667 | - |
その他 | 1,499 | 624 |
営業外費用合計 | 21,371 | 5,230 |
経常利益 | 798,803 | 603,335 |
特別利益 | ||
抱合せ株式消滅差益 | 4,959 | - |
特別利益合計 | 4,959 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 38,496 | 29,223 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 10,177 |
固定資産売却損 | 49,663 | - |
特別損失合計 | 88,159 | 39,401 |
税引前当期純利益 | 715,603 | 563,933 |
法人税 | 205,000 | 255,000 |
法人税等調整額 | 23,952 | -18,783 |
法人税等合計 | 228,952 | 236,216 |
当期純利益 | 486,650 | 327,717 |