有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 467,979 | 534,670 |
売上原価 | 400,011 | 460,592 |
売上総利益 | 67,967 | 74,077 |
販売費及び一般管理費 | 56,545 | 62,660 |
全事業営業利益 | 11,421 | 11,416 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 173 | 200 |
受取配当金 | 1,344 | 1,735 |
持分法による投資利益 | 19,045 | 20,466 |
その他 | 3,215 | 3,942 |
営業外収益計 | 23,779 | 26,344 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,581 | 2,995 |
出向者労務費差額負担 | 1,443 | 1,466 |
固定資産処分損 | 903 | 750 |
その他 | 2,621 | 1,812 |
営業外費用計 | 7,549 | 7,025 |
当期経常利益 | 27,651 | 30,735 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 180 | 361 |
投資有価証券売却益 | - | 266 |
受取保険金 | 163 | 238 |
関係会社清算益 | - | 183 |
特別利益計 | 344 | 1,050 |
特別損失 | ||
減損損失 | 54 | 11,648 |
事業構造改善費用 | 15,439 | 1,526 |
環境改善対策費用 | 592 | 448 |
製品補償損失 | - | 339 |
火災事故に係る損失 | - | 119 |
投資有価証券評価損 | 1,049 | - |
支払補償引当金繰入額 | 838 | - |
訴訟関連損失 | 165 | - |
固定資産処分損 | 116 | - |
特別損失計 | 18,256 | 14,082 |
税引前当年度純利益 | 9,739 | 17,703 |
法人税 | 3,002 | 2,830 |
法人税等調整額 | 14,074 | 121 |
法人税等合計 | 17,076 | 2,951 |
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | -7,336 | 14,751 |
少数株主持分利益又は少数株主持分損失(△) | 456 | -219 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -7,793 | 14,971 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 368,831 | 417,265 |
売上原価 | 325,504 | 372,689 |
売上総利益 | 43,326 | 44,575 |
販売費及び一般管理費 | 35,150 | 37,289 |
全事業営業利益 | 8,176 | 7,285 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 21,470 | 22,083 |
その他 | 2,524 | 2,599 |
営業外収益計 | 23,994 | 24,683 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,249 | 1,058 |
その他 | 3,221 | 3,431 |
営業外費用計 | 4,471 | 4,490 |
当期経常利益 | 27,700 | 27,478 |
特別利益 | ||
関係会社清算益 | - | 183 |
固定資産売却益 | 180 | - |
特別利益計 | 180 | 183 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | 585 | 12,717 |
関係会社事業損失引当金繰入額 | - | 6,482 |
関係会社支援損 | - | 2,660 |
事業構造改善費用 | 18,751 | 965 |
環境改善対策費用 | 592 | 448 |
投資有価証券評価損 | 1,029 | - |
支払補償引当金繰入額 | 838 | - |
訴訟関連損失 | 165 | - |
減損損失 | 53 | - |
特別損失計 | 22,016 | 23,274 |
税引前当年度純利益 | 5,864 | 4,387 |
法人税 | 637 | 413 |
法人税等調整額 | 13,014 | -1,174 |
法人税等合計 | 13,652 | -760 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -7,788 | 5,147 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 584 | 360 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 11,900 | 13,247 |
運送費及び保管費 | 3,103 | 3,581 |
給料 | 10,103 | 10,247 |
賞与及び賞与引当金繰入額 | 3,290 | 3,441 |
退職給付費用 | 1,533 | 1,439 |
法定福利及び厚生費 | 2,981 | 3,279 |
旅費及び交通費 | 1,800 | 1,921 |
減価償却費 | 3,645 | 4,223 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 15,332 | 16,122 |
研究開発費 | 13,713 | 14,490 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 8,579 | 9,143 |
運送費及び保管費 | 1,692 | 1,751 |
給料 | 4,979 | 4,994 |
賞与及び賞与引当金繰入額 | 2,252 | 2,324 |
退職給付費用 | 1,083 | 957 |
法定福利及び厚生費 | 1,831 | 1,958 |
賃借料 | 847 | 876 |
減価償却費 | 2,609 | 2,962 |
消耗品費 | 2,670 | 2,781 |
外注費 | 1,656 | 1,740 |
業務委託費 | 2,422 | 2,071 |
探鉱費 | 197 | 672 |