有価証券報告書-第121期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,597 | 13,782 |
| 受取手形及び売掛金 | 23,912 | 22,604 |
| 電子記録債権 | 1,666 | 3,925 |
| 商品及び製品 | 6,531 | 7,653 |
| 仕掛品 | 1,994 | 2,087 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,583 | 1,825 |
| 繰延税金資産 | 631 | 599 |
| その他 | 1,062 | 965 |
| 貸倒引当金 | △5 | △14 |
| 流動資産合計 | 50,972 | 53,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※3 8,156 | ※3 8,750 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,690 | 5,417 |
| 土地 | ※3,※5 9,840 | ※3,※5 10,117 |
| リース資産(純額) | 226 | 160 |
| 建設仮勘定 | 398 | 361 |
| その他(純額) | 789 | 713 |
| 有形固定資産合計 | ※1 24,102 | ※1 25,520 |
| 無形固定資産 | 466 | 328 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 4,024 | ※2 3,568 |
| 繰延税金資産 | 3,281 | 4,137 |
| 退職給付に係る資産 | 123 | 60 |
| その他 | 1,163 | 1,161 |
| 貸倒引当金 | △116 | △118 |
| 投資その他の資産合計 | 8,476 | 8,808 |
| 固定資産合計 | 33,045 | 34,657 |
| 資産合計 | 84,018 | 88,087 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 14,786 | 15,490 |
| 短期借入金 | ※3 2,173 | ※3 1,719 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 186 |
| リース債務 | 88 | 72 |
| 未払消費税等 | 583 | 315 |
| 未払法人税等 | 347 | 895 |
| 未払費用 | 656 | 676 |
| 賞与引当金 | 943 | 956 |
| 役員賞与引当金 | 123 | 129 |
| 設備関係支払手形 | 470 | 582 |
| 関係会社整理損失引当金 | 42 | - |
| その他 | 1,755 | 2,042 |
| 流動負債合計 | 21,969 | 23,066 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 450 | 790 |
| リース債務 | 140 | 89 |
| 繰延税金負債 | 735 | 762 |
| 役員退職慰労引当金 | 6 | 5 |
| 退職給付に係る負債 | 11,948 | 15,544 |
| 資産除去債務 | 205 | 309 |
| その他 | 1,060 | 1,057 |
| 固定負債合計 | 14,547 | 18,559 |
| 負債合計 | 36,517 | 41,626 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,189 | 15,189 |
| 資本剰余金 | 14,667 | 14,667 |
| 利益剰余金 | 19,737 | 21,489 |
| 自己株式 | △2,317 | △2,320 |
| 株主資本合計 | 47,276 | 49,024 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,264 | 1,040 |
| 為替換算調整勘定 | 74 | 54 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,774 | △4,364 |
| その他の包括利益累計額合計 | △434 | △3,269 |
| 非支配株主持分 | 659 | 706 |
| 純資産合計 | 47,501 | 46,461 |
| 負債純資産合計 | 84,018 | 88,087 |