有価証券報告書-第123期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,069 | 15,800 |
| 受取手形及び売掛金 | 22,928 | ※4 47,111 |
| 電子記録債権 | 4,644 | ※4 6,670 |
| 商品及び製品 | 7,137 | 12,960 |
| 仕掛品 | 2,129 | 2,675 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,894 | 5,405 |
| 繰延税金資産 | 642 | 1,153 |
| その他 | 748 | 1,429 |
| 貸倒引当金 | △10 | △158 |
| 流動資産合計 | 56,181 | 93,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※2 8,280 | ※2 12,617 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,905 | 8,847 |
| 土地 | ※2 10,089 | ※2 13,548 |
| リース資産(純額) | 196 | 406 |
| 建設仮勘定 | 91 | 392 |
| その他(純額) | 724 | 811 |
| 有形固定資産合計 | ※1 24,286 | ※1 36,624 |
| 無形固定資産 | 496 | 1,118 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,607 | 4,625 |
| 繰延税金資産 | 3,286 | 2,737 |
| 退職給付に係る資産 | 154 | 216 |
| その他 | 1,057 | 2,905 |
| 貸倒引当金 | △73 | △57 |
| 投資その他の資産合計 | 8,032 | 10,428 |
| 固定資産合計 | 32,815 | 48,171 |
| 資産合計 | 88,997 | 141,219 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 14,335 | ※4 31,009 |
| 電子記録債務 | 2,085 | ※4 4,582 |
| 短期借入金 | ※2 1,240 | ※2 2,456 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 183 | 4,979 |
| リース債務 | 71 | 201 |
| 未払法人税等 | 1,119 | 834 |
| 未払消費税等 | 360 | 308 |
| 賞与引当金 | 1,030 | 2,056 |
| 役員賞与引当金 | 131 | 188 |
| 設備関係支払手形 | 121 | 184 |
| その他 | 3,387 | 6,071 |
| 流動負債合計 | 24,067 | 52,873 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 606 | 4,292 |
| リース債務 | 125 | 472 |
| 繰延税金負債 | 776 | 774 |
| 退職給付に係る負債 | 11,334 | 9,929 |
| 資産除去債務 | 310 | 498 |
| その他 | 2,339 | 2,467 |
| 固定負債合計 | 15,493 | 18,435 |
| 負債合計 | 39,561 | 71,309 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,189 | 15,189 |
| 資本剰余金 | 14,667 | 30,914 |
| 利益剰余金 | 23,190 | 22,031 |
| 自己株式 | △2,323 | △8 |
| 株主資本合計 | 50,723 | 68,126 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,388 | 508 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 3 |
| 為替換算調整勘定 | 2 | △321 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △3,435 | 15 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,044 | 206 |
| 非支配株主持分 | 757 | 1,577 |
| 純資産合計 | 49,435 | 69,909 |
| 負債純資産合計 | 88,997 | 141,219 |