藤倉化成(4620)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 72,165,743 | 69,560,098 |
| 売上原価 | 56,317,162 | 53,267,125 |
| 売上総利益 | 15,848,581 | 16,292,973 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,513,186 | 14,084,719 |
| 全事業営業利益 | 2,335,395 | 2,208,254 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 15,376 | 27,775 |
| 受取配当金 | 46,664 | 47,837 |
| 固定資産賃貸料 | 67,273 | 58,298 |
| 持分法による投資利益 | 106,472 | 126,194 |
| 為替差益 | 172,451 | 126,703 |
| その他 | 125,683 | 124,247 |
| 営業外収益計 | 533,919 | 511,054 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 82,985 | 67,936 |
| 支払保証料 | 16,977 | 20,191 |
| その他 | 50,042 | 47,698 |
| 営業外費用計 | 150,004 | 135,825 |
| 当期経常利益 | 2,719,310 | 2,583,483 |
| 特別利益 | ||
| 段階取得に係る差益 | - | 139,542 |
| 負ののれん発生益 | 166,103 | - |
| 特別利益計 | 166,103 | 139,542 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 48,282 | - |
| 投資有価証券売却損 | 16,926 | 40,963 |
| 貸倒引当金繰入額 | 144,148 | - |
| 特別損失計 | 209,356 | 40,963 |
| 税引前当年度純利益 | 2,676,057 | 2,682,062 |
| 法人税 | 737,815 | 543,809 |
| 法人税等調整額 | 118,482 | 537,473 |
| 法人税等合計 | 856,297 | 1,081,282 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 1,819,760 | 1,600,780 |
| 少数株主持分利益 | 214,076 | 351,310 |
| 当年度純利益 | 1,605,684 | 1,249,470 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,071,524 | 19,018,356 |
| 売上原価 | 14,041,528 | 13,429,737 |
| 売上総利益 | 6,029,996 | 5,588,619 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,017,606 | 5,765,965 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 12,389 | -177,346 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 193,269 | 886,831 |
| 雑収入 | 123,906 | 110,260 |
| 営業外収益計 | 317,175 | 997,091 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 30,405 | 21,501 |
| 雑支出 | 39,256 | 32,948 |
| 営業外費用計 | 69,661 | 54,449 |
| 当期経常利益 | 259,903 | 765,296 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 45,543 | - |
| 特別損失計 | 45,543 | - |
| 税引前当年度純利益 | 214,360 | 765,296 |
| 法人税 | 82,477 | 40,397 |
| 法人税等調整額 | -3,317 | 29,209 |
| 法人税等合計 | 79,159 | 69,606 |
| 当年度純利益 | 135,200 | 695,689 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 44,634 | 9,623 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 967,588 | 1,049,410 |
| 貸倒引当金繰入額 | -4,294 | 8,762 |
| 従業員給料及び手当 | 2,628,502 | 2,720,630 |
| 賞与引当金繰入額 | 395,522 | 397,466 |
| 退職給付費用 | 360,545 | 357,700 |
| 研究開発費 | 2,600,667 | 2,683,684 |
| 減価償却費 | 622,888 | 631,153 |
| のれん償却額 | - | 40,889 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 2,600,667 | 2,683,684 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷役運搬費 | 633,067 | 598,958 |
| 従業員給料及び手当 | 894,324 | 796,152 |
| 賞与引当金繰入額 | 158,776 | 119,103 |
| 退職給付費用 | 97,591 | 78,559 |
| 減価償却費 | 301,625 | 311,188 |
| 研究開発費 | 1,946,998 | 1,893,250 |