有価証券報告書-第84期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 14,444,196 | 17,754,495 |
売上原価 | 13,416,184 | 15,529,216 |
売上総利益 | 1,028,011 | 2,225,278 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 521,701 | 604,000 |
給料及び手当 | 299,374 | 330,334 |
貸倒引当金繰入額 | - | 1,296 |
退職給付費用 | 40,897 | 35,264 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 8,570 | 8,150 |
減価償却費 | 48,375 | 45,052 |
のれん償却額 | 320 | 320 |
開発費償却 | 4,590 | - |
研究開発費 | 52,378 | 34,516 |
その他 | 684,472 | 633,632 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,660,681 | 1,692,568 |
営業利益又は営業損失(△) | -632,669 | 532,710 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,652 | 2,569 |
受取配当金 | 4,556 | 4,350 |
有価証券売却益 | 91,377 | - |
助成金収入 | 82,633 | 83,153 |
その他 | 98,988 | 58,721 |
営業外収益合計 | 282,208 | 148,794 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 151,165 | 137,350 |
支払手数料 | 40,600 | 28,146 |
手形売却損 | 3,232 | 6,382 |
減価償却費 | 14,857 | 10,046 |
その他 | 39,918 | 68,850 |
営業外費用合計 | 249,775 | 250,777 |
経常利益又は経常損失(△) | -600,236 | 430,727 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,508 | 1,263,783 |
貸倒引当金戻入額 | 451 | 8 |
その他 | 749 | - |
特別利益合計 | 2,709 | 1,263,792 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 8,913 | 37,959 |
固定資産除却損 | 43,482 | 6,589 |
災害による損失 | - | 38,456 |
貸倒引当金繰入額 | 40,000 | 24,011 |
関係会社株式評価損 | 10,103 | 6,113 |
関係会社支援損 | 20,000 | - |
為替換算調整勘定取崩額 | 216,604 | - |
関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 51,672 |
環境対策引当金繰入額 | - | 114,649 |
関係会社整理損 | - | 32,139 |
その他 | 975 | 175 |
特別損失合計 | 340,079 | 311,767 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -937,606 | 1,382,751 |
法人税 | 93,239 | 196,693 |
過年度法人税 | -20,850 | -5,310 |
法人税等調整額 | 38,268 | -10,175 |
法人税等合計 | 110,657 | 181,208 |
少数株主損益調整前当期純利益 | - | 1,201,543 |
少数株主利益 | 54,033 | 105,330 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -1,102,297 | 1,096,213 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
商品売上高 | 845,331 | 1,031,116 |
製品売上高 | 9,401,058 | 10,611,165 |
売上高合計 | 10,246,390 | 11,642,281 |
売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 220,888 | 225,023 |
当期商品仕入高 | 626,039 | 757,182 |
当期製品製造原価 | 9,316,084 | 9,852,081 |
合計 | 10,163,013 | 10,834,288 |
商品及び製品期末たな卸高 | 225,023 | 268,492 |
売上原価合計 | 9,937,989 | 10,565,795 |
売上総利益 | 308,401 | 1,076,485 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 483,553 | 506,824 |
広告宣伝費 | 2,351 | 1,475 |
試験研究費 | 14 | 42 |
役員報酬 | 52,218 | 43,271 |
給料及び手当 | 200,710 | 208,359 |
賞与 | 12,693 | 7,150 |
退職給付費用 | 41,300 | 33,288 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 8,570 | 8,150 |
役員退職慰労金 | 7,848 | 152 |
法定福利費 | 53,102 | 54,644 |
福利厚生費 | 19,694 | 15,490 |
交際費 | 12,266 | 10,678 |
旅費及び交通費 | 41,219 | 44,606 |
通信費 | 32,859 | 27,094 |
光熱費 | 2,643 | 1,657 |
図書費 | 1,061 | 480 |
消耗品費 | 20,924 | 7,148 |
租税公課 | 19,830 | 32,937 |
減価償却費 | 8,918 | 7,268 |
修繕費 | 2,035 | 652 |
保険料 | 2,506 | 2,051 |
賃借料 | 41,860 | 13,683 |
研究開発費 | 52,378 | 31,012 |
その他 | 85,523 | 88,683 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,206,085 | 1,146,806 |
営業損失(△) | -897,684 | -70,320 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,717 | 3,495 |
受取配当金 | 54,522 | 223,752 |
有価証券売却益 | 91,377 | - |
受取手数料 | 14,983 | 9,184 |
受取賃貸料 | 4,847 | 3,757 |
助成金収入 | 82,633 | 83,153 |
雑収入 | 24,257 | 12,927 |
営業外収益合計 | 277,340 | 336,271 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 105,116 | 97,765 |
社債利息 | 4,427 | 8,935 |
手形売却損 | 4,394 | 6,382 |
減価償却費 | 14,857 | 10,046 |
支払手数料 | 33,354 | 24,222 |
為替差損 | 3,232 | 5,418 |
その他 | 41,095 | 57,064 |
営業外費用合計 | 206,478 | 209,836 |
経常利益又は経常損失(△) | -826,822 | 56,114 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 106 | 1,248,135 |
貸倒引当金戻入額 | 5,423 | 42 |
関係会社有償減資払戻差益 | 7,572 | - |
その他 | 749 | - |
特別利益合計 | 13,853 | 1,248,178 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 8,280 | 37,318 |
固定資産除却損 | 41,252 | 6,588 |
災害による損失 | - | 38,456 |
貸倒引当金繰入額 | 40,000 | 24,011 |
投資損失引当金繰入額 | 5,828 | 41,807 |
環境対策引当金繰入額 | - | 114,649 |
関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 51,672 |
関係会社株式評価損 | 10,103 | 6,113 |
関係会社整理損 | - | 32,139 |
関係会社支援損 | 20,000 | - |
その他 | 975 | 175 |
特別損失合計 | 126,439 | 352,933 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -939,409 | 951,359 |
法人税 | 21,390 | 39,895 |
過年度法人税 | -22,221 | -5,310 |
法人税等合計 | -831 | 34,585 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -938,577 | 916,774 |