有価証券報告書-第86期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 17,219,265 | 21,149,458 |
売上原価 | 15,161,499 | 18,464,672 |
売上総利益 | 2,057,765 | 2,684,786 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 667,276 | 735,046 |
給料及び手当 | 337,798 | 464,076 |
貸倒引当金繰入額 | 945 | 12,657 |
退職給付費用 | 45,369 | 40,556 |
賞与引当金繰入額 | 1,777 | - |
役員退職慰労引当金繰入額 | 7,910 | 9,420 |
減価償却費 | 44,639 | 61,866 |
のれん償却額 | 320 | - |
研究開発費 | 45,555 | 44,448 |
その他 | 715,330 | 813,202 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,866,922 | 2,181,274 |
営業利益 | 190,843 | 503,512 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,468 | 5,842 |
受取配当金 | 4,416 | 6,888 |
為替差益 | - | 80,875 |
助成金収入 | 70,605 | 60,105 |
貸倒引当金戻入額 | - | 30,379 |
その他 | 41,949 | 65,639 |
営業外収益合計 | 121,439 | 249,730 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 154,354 | 253,814 |
支払手数料 | 26,650 | 19,129 |
手形売却損 | 4,925 | - |
その他 | 54,590 | 20,129 |
営業外費用合計 | 240,520 | 293,073 |
経常利益 | 71,762 | 460,169 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 3,725 | 4,364 |
事業譲渡益 | - | 81,784 |
貸倒引当金戻入額 | 7,096 | - |
関係会社清算益 | 31,182 | - |
関係会社整理損失引当金戻入額 | - | 29,345 |
環境対策引当金戻入額 | 73,300 | - |
特別利益合計 | 115,304 | 115,493 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 38 | - |
固定資産除却損 | 3,014 | 8,587 |
災害による損失 | 75,084 | - |
関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 55,000 |
和解金 | 35,000 | - |
その他 | 4,297 | 5,851 |
特別損失合計 | 117,434 | 69,439 |
税引前当期純利益 | 69,631 | 506,223 |
法人税 | 92,772 | 138,552 |
過年度法人税 | -4,054 | - |
法人税等調整額 | 7,564 | 36,009 |
法人税等合計 | 96,282 | 174,561 |
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | -26,650 | 331,661 |
少数株主利益 | 60,194 | 128,748 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -86,845 | 202,913 |
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
商品売上高 | 906,379 | 766,530 |
製品売上高 | 10,719,459 | 10,444,057 |
売上高合計 | 11,625,838 | 11,210,588 |
売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 268,492 | 217,098 |
当期商品仕入高 | 692,347 | 625,672 |
当期製品製造原価 | 9,685,741 | 9,485,191 |
合計 | 10,646,581 | 10,327,962 |
商品及び製品期末たな卸高 | 217,098 | 399,195 |
売上原価合計 | 10,429,482 | 9,928,767 |
売上総利益 | 1,196,356 | 1,281,821 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 574,964 | 566,189 |
広告宣伝費 | 1,532 | 989 |
保管費 | 1,049 | - |
試験研究費 | 762 | 761 |
役員報酬 | 43,581 | 46,682 |
給料及び手当 | 202,256 | 189,662 |
賞与 | 13,163 | 19,698 |
退職給付費用 | 41,876 | 29,057 |
貸倒引当金繰入額 | 522 | 571 |
賞与引当金繰入額 | 1,777 | - |
役員退職慰労引当金繰入額 | 7,910 | 9,420 |
役員退職慰労金 | 484 | - |
法定福利費 | 55,711 | 60,753 |
福利厚生費 | 12,705 | 11,907 |
交際費 | 13,198 | 10,951 |
旅費及び交通費 | 56,520 | 53,554 |
通信費 | 22,274 | 15,713 |
光熱費 | 1,520 | 909 |
図書費 | 885 | 507 |
消耗品費 | 6,058 | 4,135 |
租税公課 | 21,421 | 23,457 |
減価償却費 | 12,974 | 20,153 |
修繕費 | 699 | 278 |
保険料 | 1,989 | 2,203 |
賃借料 | 34,388 | 13,434 |
研究開発費 | 45,555 | 44,448 |
その他 | 90,129 | 152,925 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,265,915 | 1,278,367 |
営業利益又は営業損失(△) | -69,558 | 3,454 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 5,011 | 6,392 |
受取配当金 | 66,693 | 109,761 |
受取手数料 | 6,952 | 5,353 |
受取賃貸料 | 104 | 8,342 |
助成金収入 | 70,605 | 60,105 |
為替差益 | 2,379 | 12,174 |
貸倒引当金戻入額 | - | 30,379 |
雑収入 | 24,336 | 36,434 |
営業外収益合計 | 176,083 | 268,943 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 80,280 | 116,165 |
社債利息 | 8,072 | 5,430 |
手形売却損 | 4,925 | - |
支払手数料 | 19,776 | 18,728 |
売上債権売却損 | 16,355 | 174 |
その他 | 18,236 | 15,823 |
営業外費用合計 | 147,646 | 156,322 |
経常利益又は経常損失(△) | -41,122 | 116,075 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 237 | - |
関係会社清算益 | 65,450 | - |
事業譲渡益 | - | 81,784 |
貸倒引当金戻入額 | 7,096 | - |
環境対策引当金戻入額 | 73,300 | - |
関係会社整理損失引当金戻入額 | - | 29,345 |
投資損失引当金戻入額 | - | 6,691 |
特別利益合計 | 146,084 | 117,821 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 3,014 | 8,587 |
災害による損失 | 18,396 | - |
投資損失引当金繰入額 | 394 | 105,000 |
和解金 | 35,000 | - |
その他 | 4,297 | 5,851 |
特別損失合計 | 61,102 | 119,439 |
税引前当期純利益 | 43,859 | 114,457 |
法人税 | 25,289 | 28,342 |
過年度法人税 | -4,054 | - |
法人税等合計 | 21,235 | 28,342 |
当期純利益 | 22,623 | 86,115 |