4222 児玉化学工業

4222
2026/05/01
時価
173億円
PER 予
0.86倍
2010年以降
赤字-24.29倍
(2010-2025年)
PBR
0.61倍
2010年以降
赤字-23.09倍
(2010-2025年)
配当 予
0.9%
ROE 予
70.14%
ROA 予
29.6%
資料
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有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
また、「その他」に区分される事業は主として田植え機部品の製造販売をしております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
2014/06/26 12:59
#2 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由(連結)
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2014/06/26 12:59
#3 主要な顧客ごとの情報
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名売上高関連するセグメント名
TOTOハイリビング㈱3,692,770住宅設備・冷機部品事業
2014/06/26 12:59
#4 事業等のリスク
(2) 主要取引先への依存度
当連結会計年度における売上高の19%がTOTOグループに対するものでありますが、同社グループとは納入数量、価格等について長期納入契約は締結しておらず、当社に対する取引方針が変化した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 原材料価格の変動
2014/06/26 12:59
#5 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。報告セグメントの利益は、税金等調整前当期純利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
また、会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、当社は、建物を除き減価償却方法として定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度より定額法に変更しております。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度のセグメント利益がそれぞれ、「自動車部品事業」で26,596千円、「住宅設備・冷機部品事業」で8,794千円増加し、セグメント損失が、「エンターテイメント事業」で3,765千円減少しております。2014/06/26 12:59
#6 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)(連結)
売上高前連結会計年度当連結会計年度
報告セグメント計21,345,17623,163,212
「その他」の区分の売上高(注)735,811491,753
セグメント間取引消去△931,529△398,555
連結財務諸表の売上高21,149,45823,256,411
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
2014/06/26 12:59
#7 売上高、地域ごとの情報(連結)
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2014/06/26 12:59
#8 業績等の概要
なお、当連結会計年度では、期末にインドネシア新会社(PT.ECHO ADVANCED TECHNOLOGY INDONESIA)およびベトナム新会社(THAI KODAMA (VIETNAM)CO.,LTD.)を連結対象に追加し、インドネシア新会社の量産準備費用及びこのためのドル借入金に対する為替の評価損を特別損失に計上しました。
その結果、当期連結会計年度の売上高は232億56百万円(前連結会計年度比10.0%増)となり、経常利益は2億71百万円(前連結会計年度比41.1%減)、税金等調整前当期純損失は4億33百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益5億06百万円)、当期純損失は4億40百万円(前連結会計年度は当期純利益2億02百万円)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
2014/06/26 12:59
#9 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2) 当連結会計年度の経営成績の分析
売上高は自動車業界におきましては、国内は景気の回復、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要により好調に推移しましたが、タイでの補助金需要の反動および政情不安や、インドネシアでの政策金利の引上げと燃料価格の高騰によりアセアン地域での生産台数は伸び悩みました。
また、住宅設備・冷機部品関連業界におきましては、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要により順調に推移しました。冷機部品におきましては、国内から海外への生産移転は続いておりますが、移転先のアセアン地区では現地での冷蔵庫の需要の増加に伴い好調に推移しました。
2014/06/26 12:59
#10 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を連結売上高の3か月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2014/06/26 12:59
#11 関係会社との取引に関する注記
※3 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
売上高75,741千円182千円
仕入高44,74168,838
2014/06/26 12:59

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