訂正有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 原材料費 | 3,926,256 | 53.0 | 4,166,730 | 53.0 | |
| Ⅱ 労務費 | 991,628 | 13.4 | 1,062,525 | 13.5 | |
| (賞与引当金繰入額) | ※1 | (74,320) | (1.0) | (104,897) | (1.3 ) |
| (退職給付費用) | ※1 | (113,217) | (1.5) | (109,110) | (1.4 ) |
| Ⅲ 経費 | 2,484,764 | 33.6 | 2,630,676 | 33.5 | |
| (減価償却費) | ※2 | (647,346) | (8.7) | (456,065) | (5.8) |
| (光熱水費) | ※2 | (612,493) | (8.3) | (733,319) | (9.3) |
| (外注加工費) | ※2 | (150,452) | (2.0) | (280,643) | (3.6) |
| 当期総製造費用 | 7,402,648 | 100.0 | 7,859,933 | 100.0 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 442,291 | 504,726 | |||
| 合計 | 7,844,940 | 8,364,660 | |||
| 他勘定へ振替高 | ※3 | 121,540 | 209,379 | ||
| 仕掛品期末たな卸高 | 504,726 | 555,895 | |||
| 当期製品製造原価 | 7,218,673 | 7,599,385 | |||
(注)原価計算の方法は、実際総合原価計算を採用しております。(期中は予定原価を用い、期末において原価差
額を調整する方法)
※1 括弧書は労務費の内書であります。
※2 括弧書は経費の内書であります。
※3 他勘定へ振替高の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 機械及び装置等 | 58,068千円 | 44,944千円 |
| 研究開発費 | 51,942千円 | 135,878千円 |
| 運搬費 | 11,529千円 | 14,237千円 |
| 事業撤退損(注) | -千円 | 14,318千円 |
| 計 | 121,540千円 | 209,379千円 |
(注)事業撤退に伴うたな卸資産の評価減であります。