有価証券報告書-第84期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月26日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,296 | 6,324 |
受取手形及び売掛金 | 15,144 | 12,606 |
たな卸資産 | 6,114 | - |
商品及び製品 | - | 1,950 |
仕掛品 | - | 475 |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,407 |
繰延税金資産 | 79 | 30 |
その他 | 506 | 246 |
貸倒引当金 | -18 | -16 |
流動資産合計 | 26,122 | 23,025 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 15,334 | 15,313 |
減価償却累計額 | -9,552 | -9,904 |
建物及び構築物(純額) | 5,782 | 5,409 |
機械装置及び運搬具 | 30,307 | 30,191 |
減価償却累計額 | -25,605 | -26,230 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,702 | 3,961 |
土地 | 4,570 | 4,566 |
建設仮勘定 | 63 | 2 |
その他 | 2,072 | 2,090 |
減価償却累計額 | -1,775 | -1,844 |
その他(純額) | 296 | 246 |
有形固定資産合計 | 15,416 | 14,186 |
無形固定資産 | 504 | 402 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,461 | 6,986 |
長期貸付金 | 76 | 52 |
繰延税金資産 | 716 | 749 |
その他 | 829 | 791 |
貸倒引当金 | -63 | -36 |
投資その他の資産合計 | 9,020 | 8,544 |
固定資産合計 | 24,941 | 23,132 |
資産合計 | 51,064 | 46,158 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 12,585 | 9,143 |
短期借入金 | 10,975 | 4,175 |
1年内返済予定の長期借入金 | 420 | 1,074 |
1年内償還予定の社債 | 4,000 | - |
未払法人税等 | 164 | 29 |
設備関係支払手形 | 352 | 271 |
その他 | 1,513 | 1,208 |
流動負債合計 | 30,010 | 15,902 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 777 | 7,075 |
繰延税金負債 | 19 | 18 |
退職給付引当金 | 2,950 | 2,804 |
役員退職慰労引当金 | 516 | 502 |
その他 | 164 | 193 |
固定負債合計 | 4,427 | 10,593 |
負債合計 | 34,437 | 26,495 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,541 | 9,015 |
資本剰余金 | 4,018 | 5,492 |
利益剰余金 | 4,283 | 4,552 |
自己株式 | -21 | -22 |
株主資本合計 | 15,821 | 19,036 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 767 | 580 |
繰延ヘッジ損益 | -24 | - |
為替換算調整勘定 | 46 | 24 |
評価・換算差額等合計 | 789 | 605 |
少数株主持分 | 15 | 20 |
純資産合計 | 16,626 | 19,662 |
負債純資産合計 | 51,064 | 46,158 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,597 | 5,659 |
受取手形 | 3,422 | 2,862 |
売掛金 | 11,044 | 9,230 |
製品 | 1,731 | - |
半製品 | 616 | - |
原材料 | 2,937 | - |
商品及び製品 | - | 1,915 |
仕掛品 | 682 | 475 |
貯蔵品 | 104 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,407 |
前払費用 | 92 | 64 |
繰延税金資産 | 75 | 28 |
関係会社短期貸付金 | 255 | 10 |
その他 | 184 | 178 |
貸倒引当金 | -5 | -4 |
流動資産合計 | 24,738 | 21,826 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,309 | 13,224 |
減価償却累計額 | -8,001 | -8,314 |
建物(純額) | 5,308 | 4,910 |
構築物 | 1,756 | 1,819 |
減価償却累計額 | -1,367 | -1,400 |
構築物(純額) | 388 | 419 |
機械及び装置 | 30,203 | 30,098 |
減価償却累計額 | -25,509 | -26,143 |
機械及び装置(純額) | 4,693 | 3,954 |
車両運搬具 | 87 | 76 |
減価償却累計額 | -81 | -71 |
車両運搬具(純額) | 6 | 4 |
工具 | 2,052 | 2,059 |
減価償却累計額 | -1,756 | -1,825 |
工具 | 295 | 233 |
土地 | 4,434 | 4,430 |
建設仮勘定 | 63 | 2 |
有形固定資産合計 | 15,191 | 13,955 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 45 | 45 |
借地権 | 133 | 133 |
商標権 | 21 | 18 |
ソフトウエア | 231 | 129 |
その他 | 56 | 38 |
無形固定資産合計 | 487 | 366 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,860 | 5,055 |
関係会社株式 | 1,469 | 1,590 |
従業員に対する長期貸付金 | 76 | 52 |
破産更生債権等 | 11 | - |
長期前払費用 | 25 | 17 |
繰延税金資産 | 716 | 749 |
前払年金費用 | 564 | 555 |
その他 | 162 | 173 |
貸倒引当金 | -17 | -11 |
投資その他の資産合計 | 8,870 | 8,184 |
固定資産合計 | 24,550 | 22,505 |
資産合計 | 49,288 | 44,332 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,275 | 1,287 |
買掛金 | 10,245 | 7,003 |
短期借入金 | 10,975 | 4,175 |
1年内返済予定の長期借入金 | 420 | 1,074 |
1年内償還予定の社債 | 4,000 | - |
未払金 | 236 | 172 |
未払費用 | 798 | 656 |
未払法人税等 | 144 | 25 |
未払消費税等 | 22 | 261 |
預り金 | 86 | 98 |
設備関係支払手形 | 352 | 271 |
その他 | 340 | 4 |
流動負債合計 | 28,897 | 15,032 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 777 | 7,075 |
退職給付引当金 | 2,875 | 2,746 |
役員退職慰労引当金 | 503 | 488 |
長期預り金 | 148 | 148 |
固定負債合計 | 4,304 | 10,458 |
負債合計 | 33,202 | 25,491 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,541 | 9,015 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,018 | 5,492 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 4,018 | 5,492 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,076 | 1,076 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,030 | 2,030 |
繰越利益剰余金 | 729 | 690 |
利益剰余金合計 | 3,835 | 3,796 |
自己株式 | -6 | -6 |
株主資本合計 | 15,388 | 18,297 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 722 | 544 |
繰延ヘッジ損益 | -24 | - |
評価・換算差額等合計 | 697 | 544 |
純資産合計 | 16,086 | 18,841 |
負債純資産合計 | 49,288 | 44,332 |