有価証券報告書-第93期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,150 | 4,421 | |||||||||
| 受取手形 | ※2,※4 1,685 | ※2,※4 1,275 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※4 1,333 | ※4 1,561 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 10,468 | ※2 10,263 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,363 | 2,371 | |||||||||
| 仕掛品 | 460 | 564 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,453 | 2,589 | |||||||||
| 前払費用 | 54 | 54 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 92 | 63 | |||||||||
| その他 | ※2 75 | ※2 369 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13 | △52 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,124 | 23,482 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,130 | 3,999 | |||||||||
| 構築物 | 438 | 420 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,150 | 4,503 | |||||||||
| 車両運搬具 | 14 | 12 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 418 | 423 | |||||||||
| 土地 | 5,189 | 5,189 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 15 | 270 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 15,357 | ※1 14,820 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 42 | 53 | |||||||||
| 借地権 | 60 | 60 | |||||||||
| 商標権 | 6 | 5 | |||||||||
| ソフトウエア | 59 | 49 | |||||||||
| その他 | 93 | 97 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 261 | 267 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,723 | 7,961 | |||||||||
| 関係会社株式 | 722 | 722 | |||||||||
| 長期貸付金 | 10 | 6 | |||||||||
| 前払年金費用 | 1,270 | 1,497 | |||||||||
| その他 | 151 | 151 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,874 | 10,337 | |||||||||
| 固定資産合計 | 27,493 | 25,424 | |||||||||
| 資産合計 | 50,618 | 48,906 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※2,※4 90 | ※4 4 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※2,※4 904 | ※2,※4 1,027 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 8,848 | ※2 8,091 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,155 | ※1 3,975 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 879 | ※1 3,581 | |||||||||
| 未払金 | ※2 645 | ※2 630 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 768 | ※2 742 | |||||||||
| 未払法人税等 | 218 | 85 | |||||||||
| 未払消費税等 | 225 | 140 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | ※4 209 | - | |||||||||
| 設備関係電子記録債務 | 442 | ※4 466 | |||||||||
| その他 | ※2 150 | ※2 188 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,537 | 18,933 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 6,210 | ※1 3,726 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,995 | 1,982 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 130 | 89 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | - | 6 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 489 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 51 | 51 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,204 | 895 | |||||||||
| その他 | ※2 371 | ※2 620 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,454 | 7,372 | |||||||||
| 負債合計 | 26,991 | 26,305 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,015 | 9,015 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,492 | 5,492 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,492 | 5,492 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,076 | 1,076 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,030 | 2,030 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,082 | 2,348 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,188 | 5,454 | |||||||||
| 自己株式 | △9 | △109 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,686 | 19,852 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,940 | 2,748 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,940 | 2,748 | |||||||||
| 純資産合計 | 23,626 | 22,601 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 50,618 | 48,906 | |||||||||