4471 三洋化成工業

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有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/24 9:16
【資料】
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【項目】
155項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金10,95011,955
受取手形※3 121※3 107
売掛金※1,※3 37,629※1,※3 40,048
電子記録債権※3 248※3 265
商品及び製品6,8767,685
半製品2,6802,803
仕掛品513471
原材料及び貯蔵品2,0332,736
前払費用125131
関係会社短期貸付金7,9421,919
未収入金※1,※3 8,502※1,※3 6,769
未収消費税等48-
その他※1 153※1 55
貸倒引当金△34△28
流動資産合計77,79274,921
固定資産
有形固定資産
建物10,43910,250
構築物2,9082,905
機械及び装置19,23620,404
車両運搬具6051
工具、器具及び備品1,5761,702
土地8,2758,284
建設仮勘定934549
有形固定資産合計43,43144,147
無形固定資産
ソフトウエア733959
その他3933
無形固定資産合計773992
投資その他の資産
投資有価証券21,24817,604
関係会社株式20,91415,184
出資金4931,030
関係会社出資金1,6011,650
長期貸付金54
関係会社長期貸付金-9,496
長期前払費用11146
前払年金費用1,3471,492
敷金及び保証金※1 382※1 378
その他174173
貸倒引当金△23△1,214
投資その他の資産合計46,25645,847
固定資産合計90,46190,987
資産合計168,254165,908

(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
電子記録債務※1,※3 7,156※1,※3 7,402
買掛金※1,※3 23,227※1,※3 21,443
未払金3,7522,352
未払費用※1 2,771※1 2,990
未払法人税等9712,655
未払消費税等-656
預り金※1 4,117※1 3,731
賞与引当金1,5381,738
役員賞与引当金8595
営業外電子記録債務※3 1,114※3 775
その他1834
流動負債合計44,75443,876
固定負債
退職給付引当金422-
役員退職慰労引当金354-
株式報酬引当金-77
繰延税金負債3,9742,513
その他※1 812※1 1,540
固定負債合計5,5644,130
負債合計50,31848,007
純資産の部
株主資本
資本金13,05113,051
資本剰余金
資本準備金12,19112,191
その他資本剰余金299
資本剰余金合計12,19412,290
利益剰余金
利益準備金2,7752,775
その他利益剰余金
配当準備積立金329329
別途積立金71,54677,846
繰越利益剰余金10,1607,209
利益剰余金合計84,81188,160
自己株式△5,752△5,856
株主資本合計104,303107,645
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金13,63210,255
評価・換算差額等合計13,63210,255
純資産合計117,936117,901
負債純資産合計168,254165,908

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