有価証券報告書-第115期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,131 | 1,280 |
受取手形及び売掛金 | 6,484 | 6,234 |
たな卸資産 | 2,309 | - |
商品及び製品 | - | 1,703 |
原材料及び貯蔵品 | - | 543 |
繰延税金資産 | 169 | 131 |
その他 | 415 | 260 |
貸倒引当金 | -62 | -30 |
流動資産合計 | 10,448 | 10,122 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 12,433 | 12,410 |
減価償却累計額 | -9,175 | -9,360 |
建物及び構築物(純額) | 3,258 | 3,049 |
機械装置及び運搬具 | 11,725 | 11,834 |
減価償却累計額 | -10,743 | -10,965 |
機械装置及び運搬具(純額) | 981 | 869 |
工具 | 2,168 | 2,205 |
減価償却累計額 | -1,926 | -1,997 |
工具 | 242 | 207 |
土地 | 16,896 | 16,491 |
建設仮勘定 | 49 | 21 |
有形固定資産合計 | 21,427 | 20,639 |
無形固定資産 | 264 | 258 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 703 | 653 |
長期貸付金 | 2 | 2 |
繰延税金資産 | 430 | 343 |
その他 | 349 | 153 |
貸倒引当金 | -178 | -2 |
投資その他の資産合計 | 1,306 | 1,150 |
固定資産合計 | 22,998 | 22,049 |
資産合計 | 33,447 | 32,171 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,896 | 5,561 |
短期借入金 | 2,176 | 3,191 |
1年内償還予定の社債 | 100 | 100 |
未払費用 | 61 | 47 |
未払法人税等 | 265 | 63 |
賞与引当金 | 229 | 164 |
役員賞与引当金 | 15 | - |
設備関係支払手形 | 210 | 208 |
その他 | 1,043 | 702 |
流動負債合計 | 11,000 | 10,038 |
固定負債 | | |
社債 | 150 | 50 |
長期借入金 | 3,888 | 3,612 |
再評価に係る繰延税金負債 | 5,114 | 5,114 |
繰延税金負債 | 0 | - |
退職給付引当金 | 767 | 769 |
役員退職慰労引当金 | 6 | 8 |
負ののれん | 27 | 21 |
その他 | 576 | 567 |
固定負債合計 | 10,532 | 10,144 |
負債合計 | 21,532 | 20,182 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,255 | 2,255 |
資本剰余金 | 585 | 585 |
利益剰余金 | 2,164 | 2,309 |
自己株式 | -1 | -1 |
株主資本合計 | 5,003 | 5,147 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9 | -18 |
土地再評価差額金 | 6,724 | 6,725 |
為替換算調整勘定 | -1 | -76 |
評価・換算差額等合計 | 6,732 | 6,630 |
少数株主持分 | 179 | 210 |
純資産合計 | 11,914 | 11,989 |
負債純資産合計 | 33,447 | 32,171 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 550 | 697 |
受取手形 | 1,417 | 1,779 |
売掛金 | 3,912 | 3,580 |
商品 | 101 | - |
製品 | 845 | - |
商品及び製品 | - | 1,452 |
半製品 | 547 | - |
原材料 | 429 | - |
貯蔵品 | 95 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 520 |
前払費用 | 22 | 23 |
繰延税金資産 | 128 | 99 |
未収入金 | 307 | 249 |
その他 | 90 | 2 |
貸倒引当金 | -22 | -8 |
流動資産合計 | 8,426 | 8,397 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,215 | 9,232 |
減価償却累計額 | -6,352 | -6,519 |
建物(純額) | 2,863 | 2,713 |
構築物 | 3,077 | 3,037 |
減価償却累計額 | -2,716 | -2,733 |
構築物(純額) | 360 | 303 |
機械及び装置 | 11,234 | 11,347 |
減価償却累計額 | -10,296 | -10,509 |
機械及び装置(純額) | 937 | 837 |
車両運搬具 | 409 | 404 |
減価償却累計額 | -376 | -378 |
車両運搬具(純額) | 33 | 26 |
工具 | 2,132 | 2,166 |
減価償却累計額 | -1,893 | -1,964 |
工具 | 238 | 201 |
土地 | 16,834 | 16,429 |
建設仮勘定 | 49 | 21 |
有形固定資産合計 | 21,317 | 20,533 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 166 | 166 |
ソフトウエア | 72 | 69 |
電話加入権 | 12 | 12 |
無形固定資産合計 | 251 | 248 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 467 | 421 |
関係会社株式 | 456 | 456 |
出資金 | 14 | 22 |
長期貸付金 | 1 | 1 |
関係会社長期貸付金 | 27 | 36 |
長期前払費用 | 36 | 23 |
繰延税金資産 | 399 | 310 |
差入保証金 | 47 | 48 |
その他 | 200 | 39 |
貸倒引当金 | -159 | -1 |
投資その他の資産合計 | 1,492 | 1,358 |
固定資産合計 | 23,062 | 22,140 |
資産合計 | 31,488 | 30,537 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,262 | 1,083 |
買掛金 | 4,532 | 3,655 |
短期借入金 | 820 | 1,650 |
1年内償還予定の社債 | 100 | 100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,038 | 1,258 |
未払金 | 461 | 372 |
未払費用 | 47 | 33 |
未払法人税等 | 152 | 12 |
預り金 | 528 | 296 |
賞与引当金 | 190 | 124 |
役員賞与引当金 | 15 | - |
設備関係支払手形 | 210 | 208 |
その他 | 5 | 0 |
流動負債合計 | 9,363 | 8,795 |
固定負債 | | |
社債 | 150 | 50 |
長期借入金 | 3,849 | 3,591 |
再評価に係る繰延税金負債 | 5,114 | 5,114 |
長期未払金 | 42 | - |
退職給付引当金 | 709 | 716 |
長期預り金 | 479 | 479 |
その他 | - | 35 |
固定負債合計 | 10,345 | 9,988 |
負債合計 | 19,708 | 18,783 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,255 | 2,255 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 585 | 585 |
資本剰余金合計 | 585 | 585 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,207 | 2,205 |
利益剰余金合計 | 2,207 | 2,205 |
自己株式 | -1 | -1 |
株主資本合計 | 5,046 | 5,044 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9 | -15 |
土地再評価差額金 | 6,724 | 6,725 |
評価・換算差額等合計 | 6,733 | 6,709 |
純資産合計 | 11,779 | 11,753 |
負債純資産合計 | 31,488 | 30,537 |