東京インキ(4635)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 55,652,250 | 47,440,247 |
| 売上原価 | 49,581,931 | 40,382,436 |
| 売上総利益 | 6,070,319 | 7,057,810 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,656,690 | 1,650,705 |
| 賞与 | 423,960 | 373,022 |
| 福利厚生費 | 350,934 | 350,244 |
| 減価償却費 | 335,446 | 383,850 |
| 貸倒引当金繰入額 | 85,422 | 60,545 |
| 賞与引当金繰入額 | 194,366 | 208,760 |
| 退職給付引当金繰入額 | 143,394 | 218,449 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,086 | 22,111 |
| 通信交通費 | 409,824 | 370,014 |
| 荷造及び発送費 | 1,274,067 | 1,169,553 |
| その他 | 1,706,617 | 1,695,570 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,604,810 | 6,502,826 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -534,490 | 554,983 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 51,831 | 36,162 |
| 受取配当金 | 133,182 | 101,509 |
| 為替差益 | 144,632 | - |
| 保険解約返戻金 | - | 31,339 |
| その他 | 84,077 | 113,686 |
| 営業外収益合計 | 413,724 | 282,698 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 112,355 | 122,920 |
| 為替差損 | - | 490 |
| その他 | 26,994 | 45,075 |
| 営業外費用合計 | 139,350 | 168,487 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -260,116 | 669,195 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 105,531 | - |
| 固定資産売却益 | 3,066 | 523 |
| 特別利益合計 | 108,598 | 523 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 95,956 | 66,037 |
| 投資有価証券評価損 | 646,299 | 74,728 |
| その他 | 8,058 | - |
| 特別損失合計 | 750,314 | 140,766 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -901,832 | 528,952 |
| 法人税 | 63,171 | 70,481 |
| 法人税等調整額 | -40,552 | 190,970 |
| 法人税等合計 | 22,618 | 261,451 |
| 少数株主利益 | - | 36,816 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -924,451 | 230,684 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 37,804,660 | 33,400,236 |
| 商品売上高 | 16,804,279 | 13,095,343 |
| 不動産賃貸収入 | 36,474 | 35,160 |
| 売上高合計 | 54,645,413 | 46,530,739 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 2,669,991 | 2,608,126 |
| 商品期首たな卸高 | 1,595,446 | 1,042,814 |
| 当期製品製造原価 | 31,299,944 | 26,484,938 |
| 当期製品仕入高 | 2,341,071 | 1,822,572 |
| 当期商品仕入高 | 14,160,012 | 10,932,478 |
| 他勘定受入高 | 231,820 | 125,940 |
| 合計 | 52,298,286 | 43,016,872 |
| 他勘定振替高 | 5,965 | 6,992 |
| 製品期末たな卸高 | 2,608,126 | 2,463,593 |
| 商品期末たな卸高 | 1,042,814 | 798,919 |
| 商品及び製品売上原価 | 48,641,379 | 39,747,366 |
| 不動産賃貸原価 | 42,208 | 36,420 |
| 売上原価合計 | 48,683,587 | 39,783,786 |
| 延払利益繰延前売上総利益 | 5,961,826 | 6,746,952 |
| 延払利益繰延額 | ||
| 当期繰延額 | 8,965 | - |
| 前期以前分繰戻額 | 3,296 | 11,994 |
| 延払利益繰延額合計 | 5,669 | -11,994 |
| 売上原価 | 48,683,587 | 39,783,786 |
| 売上総利益 | 5,956,156 | 6,758,947 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,555,803 | 1,543,517 |
| 賞与 | 414,891 | 368,447 |
| 福利厚生費 | 37,971 | 33,399 |
| 減価償却費 | 333,000 | 373,498 |
| 貸倒引当金繰入額 | 180,242 | 59,822 |
| 賞与引当金繰入額 | 193,638 | 207,312 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 20,000 |
| 退職給付引当金繰入額 | 142,362 | 216,085 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,086 | 20,220 |
| 通信交通費 | 392,189 | 353,056 |
| 租税公課 | 81,413 | 132,459 |
| 荷造及び発送費 | 1,231,840 | 1,125,498 |
| その他 | 1,858,078 | 1,766,844 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,445,517 | 6,220,163 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -489,360 | 538,784 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 57,784 | 42,801 |
| 受取配当金 | 133,172 | 319,891 |
| 為替差益 | 27,305 | - |
| その他 | 34,970 | 66,017 |
| 営業外収益合計 | 253,233 | 428,710 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 116,569 | 124,554 |
| 為替差損 | - | 3,566 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 65,033 |
| その他 | 7,183 | 35,005 |
| 営業外費用合計 | 123,753 | 228,160 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -359,880 | 739,334 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 79 | - |
| 固定資産売却益 | 3,066 | 523 |
| 関係会社株式売却益 | 3,500 | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 10,600 |
| 特別利益合計 | 6,646 | 11,123 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 87,423 | 63,607 |
| 投資有価証券評価損 | 646,299 | 74,728 |
| 子会社整理損 | - | 28,201 |
| その他 | 8,058 | - |
| 特別損失合計 | 741,781 | 166,536 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,095,016 | 583,921 |
| 法人税 | 37,826 | 28,742 |
| 法人税等調整額 | -108,242 | 158,465 |
| 法人税等合計 | -70,415 | 187,207 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,024,600 | 396,713 |