田辺三菱製薬(4508)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 414,752 | 404,747 |
| 売上原価 | 158,235 | 147,778 |
| 返品調整引当金繰入額 | - | 22 |
| 返品調整引当金戻入額 | 51 | - |
| 売上総利益 | 256,568 | 256,947 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 3,603 | 3,148 |
| 販売促進費 | 11,679 | 11,954 |
| 給料及び手当 | 34,727 | 33,487 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,416 | 6,009 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 4 | - |
| 退職給付費用 | 484 | 4,990 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13 | 2 |
| 減価償却費 | 1,966 | 1,803 |
| 研究開発費 | 73,122 | 83,081 |
| のれん償却額 | 10,055 | 10,137 |
| スモン訴訟健康管理手当等引当金繰入額 | 184 | 181 |
| その他 | 42,621 | 40,680 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 184,874 | 195,472 |
| 営業利益 | 71,694 | 61,475 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,178 | 1,773 |
| 受取配当金 | 810 | 742 |
| 受取賃貸料 | 169 | 236 |
| 持分法による投資利益 | 100 | 490 |
| その他 | 572 | 480 |
| 営業外収益合計 | 3,829 | 3,721 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 87 | 25 |
| 為替差損 | 443 | 1,452 |
| 固定資産除却損 | 981 | 459 |
| 寄付金 | 399 | 360 |
| たな卸資産廃棄損 | 119 | - |
| その他 | 912 | 1,251 |
| 営業外費用合計 | 2,941 | 3,547 |
| 経常利益 | 72,582 | 61,649 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 154 | 85 |
| 受取補償金 | 489 | - |
| 企業立地促進事業補助金 | 400 | - |
| 事業譲渡益 | 126 | - |
| 固定資産売却益 | 23 | - |
| その他 | 10 | - |
| 特別利益合計 | 1,202 | 85 |
| 特別損失 | ||
| 事業休止関連損失 | - | 3,296 |
| HCV訴訟損失引当金繰入額 | 8,800 | 3,000 |
| 構造改革費用 | 342 | 1,583 |
| 投資有価証券評価損 | 6,635 | 233 |
| 特別退職金 | 4,344 | - |
| 米国HIV等訴訟和解金 | 1,256 | - |
| 製品回収関連損失 | 657 | - |
| 工場閉鎖損失 | 164 | - |
| 投資有価証券売却損 | 10 | - |
| 減損損失 | 3,351 | 1,837 |
| その他 | 239 | 811 |
| 特別損失合計 | 25,798 | 10,760 |
| 税引前当期純利益 | 47,986 | 50,974 |
| 法人税 | 27,409 | 24,841 |
| 法人税等調整額 | -6,355 | -2,796 |
| 法人税等合計 | 21,054 | 22,045 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 28,929 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 400 | -1,324 |
| 当期純利益 | 26,532 | 30,253 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 302,353 | 369,766 |
| 製品売上高 | 65,306 | 15,864 |
| 売上高合計 | 367,660 | 385,630 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 29,122 | 34,906 |
| 当期商品仕入高 | 129,212 | 156,229 |
| 当期製品製造原価 | 17,419 | 2,677 |
| 合計 | 175,753 | 193,812 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 34,906 | 39,317 |
| 売上原価合計 | 140,847 | 154,495 |
| 返品調整引当金繰入額 | - | 21 |
| 返品調整引当金戻入額 | 51 | - |
| 売上総利益 | 226,863 | 231,113 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 3,256 | 3,387 |
| 販売促進費 | 12,994 | 12,568 |
| 給料及び手当 | 27,876 | 25,373 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,996 | 4,569 |
| 福利厚生費 | 5,197 | 4,647 |
| 退職給付費用 | 1,482 | 5,350 |
| 旅費及び交通費 | 5,816 | 5,228 |
| 減価償却費 | 1,670 | 1,581 |
| 賃借料 | 6,296 | 6,314 |
| 研究開発費 | 68,708 | 79,833 |
| スモン訴訟健康管理手当等引当金繰入額 | 184 | 181 |
| その他 | 19,713 | 19,581 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 158,194 | 168,617 |
| 営業利益 | 68,669 | 62,496 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 501 | 349 |
| 有価証券利息 | 1,209 | 1,136 |
| 受取配当金 | 3,911 | 3,241 |
| 受取賃貸料 | 718 | 831 |
| その他 | 677 | 205 |
| 営業外収益合計 | 7,019 | 5,764 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 64 | 36 |
| 寄付金 | 356 | 324 |
| 固定資産除却損 | 406 | 260 |
| 為替差損 | 418 | 1,483 |
| その他 | 557 | 1,024 |
| 営業外費用合計 | 1,802 | 3,128 |
| 経常利益 | 73,886 | 65,132 |
| 特別利益 | ||
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 3,596 |
| 関係会社株式売却益 | 128 | 195 |
| 受取補償金 | 489 | - |
| 投資有価証券売却益 | 145 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | - |
| 特別利益合計 | 763 | 3,791 |
| 特別損失 | ||
| HCV訴訟損失引当金繰入額 | 8,800 | 3,000 |
| 構造改革費用 | 307 | 1,435 |
| 事業休止関連損失 | - | 1,014 |
| 特別退職金 | 4,332 | - |
| 関係会社株式評価損 | 4,069 | - |
| 米国HIV等訴訟和解金 | 1,244 | - |
| 製品回収関連損失 | 650 | - |
| 支払補償金 | 180 | - |
| 投資有価証券売却損 | 7 | - |
| 投資有価証券評価損 | 3 | - |
| 固定資産売却損 | 3 | - |
| 減損損失 | 3,352 | 1,488 |
| その他 | 56 | 850 |
| 特別損失合計 | 23,007 | 7,787 |
| 税引前当期純利益 | 51,642 | 61,136 |
| 法人税 | 22,914 | 21,947 |
| 法人税等調整額 | -3,073 | -3,464 |
| 法人税等合計 | 19,840 | 18,482 |
| 当期純利益 | 31,801 | 42,654 |