田辺三菱製薬(4508)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 315,636 | 414,752 |
| 売上原価 | 113,471 | 158,235 |
| 返品調整引当金戻入額 | 84 | 51 |
| 売上総利益 | 202,249 | 256,568 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 2,982 | 3,603 |
| 販売促進費 | 9,787 | 11,679 |
| 給料及び手当 | 27,790 | 34,727 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,990 | 6,416 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 7 | 4 |
| 退職給付費用 | 312 | 484 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28 | 13 |
| 減価償却費 | 2,152 | 1,966 |
| 研究開発費 | 59,807 | 73,122 |
| のれん償却額 | 5,105 | 10,055 |
| スモン訴訟健康管理手当等引当金繰入額 | 869 | 184 |
| その他 | 32,396 | 42,621 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 148,225 | 184,874 |
| 営業利益 | 54,024 | 71,694 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,423 | 2,178 |
| 受取配当金 | 418 | 810 |
| 受取賃貸料 | 204 | 169 |
| 持分法による投資利益 | - | 100 |
| その他 | 799 | 572 |
| 営業外収益合計 | 2,844 | 3,829 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 110 | 87 |
| 寄付金 | 482 | 399 |
| 為替差損 | 52 | 443 |
| 固定資産除却損 | 552 | 981 |
| たな卸資産廃棄損 | 197 | 119 |
| 持分法による投資損失 | 117 | - |
| その他 | 950 | 912 |
| 営業外費用合計 | 2,460 | 2,941 |
| 経常利益 | 54,408 | 72,582 |
| 特別利益 | ||
| 受取補償金 | 667 | 489 |
| 企業立地促進事業補助金 | 1,027 | 400 |
| 投資有価証券売却益 | 99 | 154 |
| 事業譲渡益 | - | 126 |
| 固定資産売却益 | 109 | 23 |
| 貸倒引当金戻入額 | 16 | - |
| その他 | 47 | 10 |
| 特別利益合計 | 1,965 | 1,202 |
| 特別損失 | ||
| HCV訴訟損失引当金繰入額 | 9,108 | 8,800 |
| 投資有価証券評価損 | 30 | 6,635 |
| 特別退職金 | 1,122 | 4,344 |
| 米国HIV等訴訟和解金 | - | 1,256 |
| 製品回収関連損失 | - | 657 |
| 構造改革費用 | - | 342 |
| 工場閉鎖損失 | 1,638 | 164 |
| 投資有価証券売却損 | 1 | 10 |
| 合併関連費用 | 4,904 | - |
| HIV訴訟健康管理手当等引当金繰入額 | 424 | - |
| 固定資産処分損 | 98 | - |
| 減損損失 | - | 3,351 |
| その他 | 40 | 239 |
| 特別損失合計 | 17,365 | 25,798 |
| 税引前当期純利益 | 39,008 | 47,986 |
| 法人税 | 20,023 | 27,409 |
| 法人税等調整額 | -2,927 | -6,355 |
| 法人税等合計 | 17,096 | 21,054 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -81 | 400 |
| 当期純利益 | 21,993 | 26,532 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 228,916 | 302,353 |
| 製品売上高 | 40,150 | 65,306 |
| 売上高合計 | 269,067 | 367,660 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 10,681 | 29,122 |
| 当期商品仕入高 | 98,958 | 129,212 |
| 当期製品製造原価 | 8,960 | 17,419 |
| 合併による受入高 | 13,109 | - |
| 合計 | 131,709 | 175,753 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 29,122 | 34,906 |
| 売上原価合計 | 102,587 | 140,847 |
| 返品調整引当金戻入額 | 101 | 51 |
| 売上総利益 | 166,581 | 226,863 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 2,960 | 3,256 |
| 販売促進費 | 11,136 | 12,994 |
| 給料及び手当 | 20,080 | 27,876 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,926 | 4,996 |
| 福利厚生費 | 3,878 | 5,197 |
| 退職給付費用 | 1,189 | 1,482 |
| 旅費及び交通費 | 4,633 | 5,816 |
| 減価償却費 | 1,761 | 1,670 |
| 賃借料 | 5,245 | 6,296 |
| 研究開発費 | 45,999 | 68,708 |
| スモン訴訟健康管理手当等引当金繰入額 | 869 | 184 |
| その他 | 13,819 | 19,713 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 117,501 | 158,194 |
| 営業利益 | 49,080 | 68,669 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 461 | 501 |
| 有価証券利息 | 805 | 1,209 |
| 受取配当金 | 1,574 | 3,911 |
| 受取賃貸料 | 493 | 718 |
| 有価証券売却益 | 3 | - |
| 為替差益 | 95 | - |
| その他 | 796 | 677 |
| 営業外収益合計 | 4,230 | 7,019 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 40 | 64 |
| 寄付金 | 333 | 356 |
| たな卸資産廃棄損 | 178 | - |
| 固定資産除却損 | 213 | 406 |
| 為替差損 | - | 418 |
| その他 | 393 | 557 |
| 営業外費用合計 | 1,158 | 1,802 |
| 経常利益 | 52,152 | 73,886 |
| 特別利益 | ||
| 受取補償金 | 667 | 489 |
| 投資有価証券売却益 | 34 | 145 |
| 関係会社株式売却益 | - | 128 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1 | 0 |
| 固定資産売却益 | 3 | - |
| その他 | 3 | - |
| 特別利益合計 | 710 | 763 |
| 特別損失 | ||
| HCV訴訟損失引当金繰入額 | 9,065 | 8,800 |
| 特別退職金 | 849 | 4,332 |
| 関係会社株式評価損 | - | 4,069 |
| 米国HIV等訴訟和解金 | - | 1,244 |
| 製品回収関連損失 | - | 650 |
| 構造改革費用 | - | 307 |
| 支払補償金 | - | 180 |
| 投資有価証券売却損 | 4 | 7 |
| 投資有価証券評価損 | 64 | 3 |
| 合併関連費用 | 5,324 | - |
| HIV訴訟健康管理手当等引当金繰入額 | 424 | - |
| 固定資産処分損 | 225 | - |
| 固定資産売却損 | - | 3 |
| 減損損失 | - | 3,352 |
| その他 | 39 | 56 |
| 特別損失合計 | 15,998 | 23,007 |
| 税引前当期純利益 | 36,864 | 51,642 |
| 法人税 | 16,412 | 22,914 |
| 法人税等調整額 | -3,069 | -3,073 |
| 法人税等合計 | 13,342 | 19,840 |
| 当期純利益 | 23,521 | 31,801 |