有価証券報告書-第150期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,387 | 11,787 |
受取手形及び売掛金 | 31,988 | 34,266 |
有価証券 | 7,599 | 8,499 |
商品及び製品 | 6,843 | 8,019 |
半製品 | 1,247 | 1,686 |
仕掛品 | 189 | 155 |
原材料及び貯蔵品 | 3,644 | 3,404 |
繰延税金資産 | 1,635 | 1,637 |
その他 | 796 | 1,474 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 66,333 | 70,932 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 26,146 | 26,215 |
減価償却累計額 | -18,517 | -18,892 |
建物及び構築物(純額) | 7,629 | 7,322 |
機械装置及び運搬具 | 12,577 | 12,505 |
減価償却累計額 | -10,976 | -11,254 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,601 | 1,251 |
工具 | 9,184 | 9,138 |
減価償却累計額 | -8,611 | -8,525 |
工具 | 572 | 613 |
土地 | 8,030 | 7,888 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 1 | 62 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 17,835 | 17,138 |
無形固定資産 | 566 | 667 |
無形固定資産 | | |
無形固定資産合計 | 566 | 667 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,170 | 13,873 |
繰延税金資産 | 199 | 62 |
長期前払費用 | 8,111 | 8,829 |
その他 | 2,123 | 2,230 |
貸倒引当金 | -37 | -3 |
投資その他の資産合計 | 21,568 | 24,992 |
固定資産合計 | 39,971 | 42,798 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 106,304 | 113,730 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,019 | 5,028 |
未払金 | 3,104 | 4,492 |
未払費用 | 1,164 | 1,222 |
未払法人税等 | 1,294 | 1,665 |
未払消費税等 | 445 | 361 |
賞与引当金 | 2,366 | 2,364 |
その他 | 567 | 542 |
流動負債合計 | 13,961 | 15,677 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 0 | 715 |
退職給付引当金 | 7,357 | 7,418 |
その他 | 418 | 389 |
固定負債合計 | 7,776 | 8,523 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 21,738 | 24,201 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,174 | 5,174 |
資本剰余金 | 4,445 | 4,445 |
利益剰余金 | 73,541 | 76,839 |
自己株式 | -2,075 | -2,092 |
株主資本合計 | 81,085 | 84,366 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,328 | 4,989 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | 4 |
為替換算調整勘定 | -41 | -30 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,289 | 4,964 |
少数株主持分 | 191 | 198 |
純資産合計 | 84,566 | 89,529 |
負債純資産合計 | 106,304 | 113,730 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,199 | 10,598 |
受取手形 | 240 | 274 |
売掛金 | 31,686 | 33,921 |
有価証券 | 7,299 | 8,199 |
半製品 | 1,247 | 1,686 |
商品及び製品 | 6,611 | 7,607 |
仕掛品 | 153 | 128 |
原材料及び貯蔵品 | 3,577 | 3,362 |
繰延税金資産 | 1,577 | 1,572 |
前払金 | 700 | 1,218 |
その他 | 139 | 284 |
流動資産合計 | 64,434 | 68,856 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 22,742 | 22,766 |
減価償却累計額 | -16,374 | -16,658 |
建物(純額) | 6,368 | 6,107 |
構築物 | 1,349 | 1,353 |
減価償却累計額 | -1,135 | -1,157 |
構築物(純額) | 214 | 196 |
機械及び装置 | 11,228 | 11,155 |
減価償却累計額 | -9,954 | -10,205 |
機械及び装置(純額) | 1,273 | 950 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 85 | 92 |
減価償却累計額 | -82 | -73 |
車両運搬具(純額) | 2 | 19 |
工具 | 8,956 | 8,871 |
減価償却累計額 | -8,418 | -8,321 |
工具 | 538 | 549 |
土地 | 7,911 | 7,768 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 1 | 48 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 16,309 | 15,640 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 493 | 434 |
その他 | 72 | 226 |
無形固定資産合計 | 565 | 660 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,166 | 13,870 |
関係会社株式 | 129 | 129 |
長期貸付金 | 32 | 10 |
従業員に対する長期貸付金 | 257 | 217 |
関係会社長期貸付金 | 40 | - |
長期前払費用 | 8,111 | 8,828 |
投資不動産(純額) | 1,364 | 1,459 |
繰延税金資産 | 139 | - |
その他 | 440 | 513 |
貸倒引当金 | -37 | -3 |
投資その他の資産合計 | 21,645 | 25,025 |
固定資産合計 | 38,520 | 41,326 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 102,955 | 110,183 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,371 | 5,412 |
リース債務 | - | 0 |
未払金 | 3,007 | 4,396 |
未払費用 | 1,132 | 1,163 |
未払消費税等 | 426 | 344 |
未払法人税等 | 1,198 | 1,563 |
預り金 | 487 | 499 |
賞与引当金 | 2,300 | 2,300 |
その他 | 32 | - |
流動負債合計 | 13,955 | 15,680 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 1 |
繰延税金負債 | - | 715 |
退職給付引当金 | 7,200 | 7,255 |
資産除去債務 | 145 | 148 |
その他 | 231 | 233 |
固定負債合計 | 7,578 | 8,354 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 21,533 | 24,035 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,174 | 5,174 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,438 | 4,438 |
その他資本剰余金 | 6 | 6 |
資本剰余金合計 | 4,445 | 4,445 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,293 | 1,293 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 800 | 800 |
固定資産圧縮積立金 | 2,122 | 2,105 |
別途積立金 | 62,470 | 64,470 |
繰越利益剰余金 | 3,861 | 4,956 |
利益剰余金合計 | 70,547 | 73,626 |
自己株式 | -2,075 | -2,092 |
株主資本合計 | 78,091 | 81,153 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,328 | 4,989 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | 4 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,330 | 4,994 |
純資産合計 | 81,421 | 86,148 |
負債純資産合計 | 102,955 | 110,183 |