有価証券報告書-第72期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,789 | 2,005 |
受取手形及び売掛金 | 762 | 683 |
有価証券 | 1,000 | - |
たな卸資産 | 1,087 | - |
商品及び製品 | - | 527 |
仕掛品 | - | 243 |
原材料及び貯蔵品 | - | 208 |
繰延税金資産 | 3 | 3 |
未収入金 | 101 | 389 |
その他 | 93 | 57 |
貸倒引当金 | -3 | -4 |
流動資産合計 | 6,833 | 4,114 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,999 | 3,897 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -976 | -1,020 |
建物及び構築物(純額) | 1,022 | 2,877 |
機械装置及び運搬具 | 2,795 | 2,488 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,730 | -1,817 |
機械装置及び運搬具(純額) | 65 | 670 |
土地 | 916 | 2,025 |
建設仮勘定 | 627 | 5 |
その他 | 416 | 514 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -378 | -289 |
その他(純額) | 37 | 224 |
有形固定資産合計 | 2,669 | 5,804 |
無形固定資産 | | |
その他 | 92 | 113 |
無形固定資産合計 | 92 | 113 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,052 | 896 |
長期貸付金 | 7 | 10 |
その他 | 152 | 115 |
貸倒引当金 | 0 | -7 |
投資その他の資産合計 | 1,212 | 1,015 |
固定資産合計 | 3,974 | 6,932 |
資産合計 | 10,808 | 11,047 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,094 | 1,006 |
1年内返済予定の長期借入金 | 80 | 150 |
未払法人税等 | 35 | 26 |
未払費用 | 349 | 319 |
賞与引当金 | 82 | 111 |
返品調整引当金 | 25 | 25 |
リース資産減損勘定 | 182 | 131 |
その他 | 325 | 210 |
流動負債合計 | 2,175 | 1,981 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 70 | 870 |
繰延税金負債 | 549 | 531 |
退職給付引当金 | 268 | 285 |
長期預り保証金 | 1 | 1 |
長期リース資産減損勘定 | 317 | 182 |
その他 | 293 | 74 |
固定負債合計 | 1,500 | 1,945 |
負債合計 | 3,675 | 3,926 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,537 | 3,537 |
資本剰余金 | 963 | 963 |
利益剰余金 | 2,624 | 2,871 |
自己株式 | -58 | -131 |
株主資本合計 | 7,066 | 7,241 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 65 | -120 |
評価・換算差額等合計 | 65 | -120 |
純資産合計 | 7,132 | 7,121 |
負債純資産合計 | 10,808 | 11,047 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,590 | 1,867 |
受取手形 | 66 | 68 |
売掛金 | 695 | 619 |
有価証券 | 1,000 | - |
商品 | 238 | - |
製品 | 325 | - |
商品及び製品 | - | 522 |
仕掛品 | 304 | 243 |
原材料 | 181 | - |
貯蔵品 | 26 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 204 |
前払費用 | 28 | - |
未収入金 | 98 | 391 |
その他 | 26 | 49 |
貸倒引当金 | -3 | -4 |
流動資産合計 | 6,578 | 3,961 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,844 | 3,685 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -859 | -905 |
建物(純額) | 985 | 2,780 |
構築物 | 154 | 212 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -117 | -114 |
構築物(純額) | 37 | 97 |
機械及び装置 | 2,784 | 2,479 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,723 | -1,810 |
機械及び装置(純額) | 61 | 668 |
車両運搬具 | 11 | 8 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6 | -6 |
車両運搬具(純額) | 4 | 2 |
工具 | 414 | 512 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -377 | -288 |
工具 | 36 | 224 |
土地 | 916 | 2,025 |
建設仮勘定 | 627 | 5 |
有形固定資産合計 | 2,668 | 5,803 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 34 | 73 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 34 |
その他 | - | 5 |
無形固定資産合計 | 34 | 112 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,048 | 892 |
関係会社株式 | 82 | 111 |
長期貸付金 | 0 | 0 |
従業員に対する長期貸付金 | 6 | 10 |
関係会社長期貸付金 | 180 | - |
長期前払費用 | 18 | 1 |
事業保険積立金 | 48 | 53 |
会員権 | 26 | 24 |
その他 | 58 | 29 |
貸倒引当金 | -1 | 0 |
投資その他の資産合計 | 1,469 | 1,123 |
固定資産合計 | 4,173 | 7,040 |
資産合計 | 10,751 | 11,001 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 867 | 812 |
買掛金 | 226 | 193 |
1年内返済予定の長期借入金 | 80 | 150 |
未払金 | 209 | 69 |
リース資産減損勘定 | 182 | 131 |
未払費用 | 354 | 314 |
未払法人税等 | 23 | 19 |
預り金 | 7 | 8 |
従業員預り金 | 14 | 16 |
賞与引当金 | 72 | 110 |
返品調整引当金 | 25 | 25 |
設備関係支払手形 | 76 | 107 |
その他 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 2,141 | 1,959 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 70 | 870 |
長期未払金 | 293 | 74 |
繰延税金負債 | 549 | 531 |
退職給付引当金 | 268 | 285 |
長期リース資産減損勘定 | 317 | 182 |
長期預り保証金 | 0 | 1 |
固定負債合計 | 1,499 | 1,944 |
負債合計 | 3,640 | 3,903 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,537 | 3,537 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 963 | 963 |
資本剰余金合計 | 963 | 963 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 590 | - |
固定資産圧縮積立金 | 179 | 769 |
繰越利益剰余金 | 1,832 | 2,078 |
利益剰余金合計 | 2,602 | 2,848 |
自己株式 | -58 | -131 |
株主資本合計 | 7,044 | 7,218 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 65 | -120 |
評価・換算差額等合計 | 65 | -120 |
純資産合計 | 7,110 | 7,097 |
負債純資産合計 | 10,751 | 11,001 |