佐藤製薬の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 38,898 | 39,467 |
| 売上原価 | 14,327 | 15,043 |
| 売上総利益 | 24,570 | 24,424 |
| 返品調整引当金繰入額 | 52 | 72 |
| 割賦販売未実現利益戻入額 | 83 | 105 |
| 差引売上総利益 | 24,601 | 24,457 |
| 販売費及び一般管理費 | 23,977 | 24,452 |
| 全事業営業利益 | 624 | 4 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 143 | 111 |
| 受取配当金 | 34 | 30 |
| 為替差益 | - | 22 |
| 受取保険金 | 38 | - |
| 不動産賃貸料 | 27 | 25 |
| 受取ライセンス料 | - | 17 |
| 補助金収入 | 3 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 30 | - |
| その他 | 19 | 38 |
| 営業外収益計 | 295 | 246 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 273 | 270 |
| 為替差損 | 609 | - |
| その他 | - | 2 |
| 営業外費用計 | 883 | 272 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 37 | -21 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 41 | - |
| 特別利益計 | 41 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1 | - |
| 固定資産除却損 | 4 | 5 |
| 子会社株式評価損 | 36 | 155 |
| 子会社貸倒引当金繰入額 | - | 67 |
| 特別損失計 | 42 | 227 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 35 | -248 |
| 法人税 | 61 | 150 |
| 法人税等調整額 | 236 | -43 |
| 法人税等合計 | 298 | 106 |
| 四半期純損失(△) | -263 | -355 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -263 | -355 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 38,459 | 38,938 |
| 売上原価 | 14,344 | 14,986 |
| 売上総利益 | 24,115 | 23,952 |
| 返品調整引当金繰入額 | 53 | 71 |
| 割賦販売未実現利益戻入額 | 83 | 105 |
| 差引売上総利益 | 24,145 | 23,985 |
| 販売費及び一般管理費 | 23,649 | 24,091 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 495 | -105 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 3 |
| 有価証券利息 | 130 | 107 |
| 受取配当金 | 77 | 87 |
| 為替差益 | - | 18 |
| 受取保険金 | 38 | - |
| 不動産賃貸料 | 27 | 26 |
| 設備賃貸料 | 5 | 7 |
| 受取ライセンス料 | - | 17 |
| 業務受託料 | 0 | 1 |
| 補助金収入 | 3 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 31 | - |
| その他 | 18 | 37 |
| 営業外収益計 | 346 | 307 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 273 | 269 |
| 為替差損 | 613 | - |
| 貸与資産減価償却費 | 4 | 2 |
| その他 | - | 2 |
| 営業外費用計 | 891 | 273 |
| 当期経常損失(△) | -49 | -71 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 41 | - |
| 特別利益計 | 41 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1 | - |
| 固定資産除却損 | 4 | 5 |
| 子会社株式評価損 | 36 | 155 |
| 子会社貸倒引当金繰入額 | - | 67 |
| 特別損失計 | 42 | 227 |
| 税引前当年度純損失(△) | -50 | -298 |
| 法人税 | 29 | 120 |
| 法人税等調整額 | 225 | -33 |
| 法人税等合計 | 255 | 87 |
| 四半期純損失(△) | -306 | -386 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 15 | 32 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 1,306 | 1,279 |
| 販売促進費 | 5,576 | 5,792 |
| 広告宣伝費 | 3,076 | 3,136 |
| 給料及び賞与 | 4,362 | 4,235 |
| 賞与引当金繰入額 | 202 | 198 |
| 退職給付費用 | 318 | 317 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 83 | 102 |
| 減価償却費 | 712 | 695 |
| 研究開発費 | 2,763 | 2,928 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 2,763 | 2,928 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 1,300 | 1,273 |
| 販売促進費 | 5,447 | 5,658 |
| 広告宣伝費 | 3,065 | 3,115 |
| 給料 | 3,523 | 3,404 |
| 賞与 | 753 | 734 |
| 賞与引当金繰入額 | 193 | 191 |
| 退職給付費用 | 304 | 303 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 83 | 102 |
| 減価償却費 | 706 | 690 |
| 賃借料 | 543 | 555 |
| 旅費及び交通費 | 1,139 | 1,118 |
| 研究開発費 | 2,763 | 2,928 |