有価証券報告書-第79期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
---|---|---|
売上高 | 39,467 | 41,688 |
売上原価 | 15,043 | 16,400 |
売上総利益 | 24,424 | 25,287 |
返品調整引当金戻入額 | - | 137 |
返品調整引当金繰入額 | 72 | - |
割賦販売未実現利益戻入額 | 105 | 68 |
差引売上総利益 | 24,457 | 25,493 |
販売費及び一般管理費 | 24,452 | 24,263 |
全事業営業利益 | 4 | 1,230 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 111 | 115 |
受取配当金 | 30 | 32 |
為替差益 | 22 | - |
不動産賃貸料 | 25 | 26 |
受取ライセンス料 | 17 | 162 |
貸倒引当金戻入額 | - | 1 |
その他 | 38 | 50 |
営業外収益計 | 246 | 388 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 270 | 266 |
為替差損 | - | 25 |
その他 | 2 | 0 |
営業外費用計 | 272 | 292 |
経常利益又は経常損失(△) | -21 | 1,326 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 158 |
投資有価証券売却益 | - | 7 |
特別利益計 | 0 | 166 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 5 | 45 |
子会社株式評価損 | 155 | - |
子会社貸倒引当金繰入額 | 67 | 32 |
特別損失計 | 227 | 78 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -248 | 1,415 |
法人税 | 150 | 452 |
法人税等調整額 | -43 | 110 |
法人税等合計 | 106 | 562 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -355 | 852 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -355 | 852 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
---|---|---|
売上高 | 38,938 | 41,207 |
売上原価 | 14,986 | 16,396 |
売上総利益 | 23,952 | 24,811 |
返品調整引当金戻入額 | - | 137 |
返品調整引当金繰入額 | 71 | - |
割賦販売未実現利益戻入額 | 105 | 68 |
差引売上総利益 | 23,985 | 25,017 |
販売費及び一般管理費 | 24,091 | 23,878 |
営業利益又は営業損失(△) | -105 | 1,139 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3 | 2 |
有価証券利息 | 107 | 113 |
受取配当金 | 87 | 71 |
為替差益 | 18 | - |
不動産賃貸料 | 26 | 26 |
設備賃貸料 | 7 | 6 |
受取ライセンス料 | 17 | 162 |
業務受託料 | 1 | 0 |
貸倒引当金戻入額 | - | 1 |
その他 | 37 | 47 |
営業外収益計 | 307 | 433 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 269 | 265 |
為替差損 | - | 26 |
貸与資産減価償却費 | 2 | 1 |
その他 | 2 | 0 |
営業外費用計 | 273 | 294 |
経常利益又は経常損失(△) | -71 | 1,277 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 158 |
投資有価証券売却益 | - | 7 |
特別利益計 | 0 | 166 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 5 | 45 |
子会社株式評価損 | 155 | - |
子会社貸倒引当金繰入額 | 67 | 32 |
特別損失計 | 227 | 77 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -298 | 1,366 |
法人税 | 120 | 425 |
法人税等調整額 | -33 | 111 |
法人税等合計 | 87 | 536 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -386 | 829 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 32 | 47 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 1,279 | 1,292 |
販売促進費 | 5,792 | 5,466 |
広告宣伝費 | 3,136 | 3,309 |
給料及び賞与 | 4,235 | 4,098 |
賞与引当金繰入額 | 198 | 194 |
退職給付費用 | 317 | 286 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 102 | 107 |
減価償却費 | 695 | 632 |
研究開発費 | 2,928 | 2,758 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 2,928 | 2,758 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 1,273 | 1,287 |
販売促進費 | 5,658 | 5,308 |
広告宣伝費 | 3,115 | 3,290 |
給料 | 3,404 | 3,275 |
賞与 | 734 | 725 |
賞与引当金繰入額 | 191 | 186 |
退職給付費用 | 303 | 273 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 102 | 107 |
減価償却費 | 690 | 628 |
賃借料 | 555 | 554 |
旅費及び交通費 | 1,118 | 1,119 |
研究開発費 | 2,928 | 2,758 |