佐藤製薬の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 41,688 | 45,715 |
| 売上原価 | 16,400 | 17,851 |
| 売上総利益 | 25,287 | 27,864 |
| 返品調整引当金戻入額 | 137 | 14 |
| 割賦販売未実現利益戻入額 | 68 | 19 |
| 差引売上総利益 | 25,493 | 27,898 |
| 販売費及び一般管理費 | 24,263 | 25,124 |
| 全事業営業利益 | 1,230 | 2,774 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 115 | 109 |
| 受取配当金 | 32 | 38 |
| 不動産賃貸料 | 26 | 26 |
| 受取ライセンス料 | 162 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 1 | - |
| その他 | 50 | 27 |
| 営業外収益計 | 388 | 202 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 266 | 261 |
| 為替差損 | 25 | 41 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3 |
| その他 | 0 | - |
| 営業外費用計 | 292 | 306 |
| 当期経常利益 | 1,326 | 2,670 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 158 | 192 |
| 投資有価証券売却益 | 7 | - |
| 子会社貸倒引当金戻入額 | - | 6 |
| 特別利益計 | 166 | 198 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 45 | 13 |
| 子会社貸倒引当金繰入額 | 32 | - |
| 特別損失計 | 78 | 13 |
| 税引前当年度純利益 | 1,415 | 2,855 |
| 法人税 | 452 | 906 |
| 法人税等調整額 | 110 | -55 |
| 法人税等合計 | 562 | 851 |
| 四半期純利益 | 852 | 2,004 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 852 | 2,004 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 41,207 | 45,143 |
| 売上原価 | 16,396 | 17,738 |
| 売上総利益 | 24,811 | 27,405 |
| 返品調整引当金戻入額 | 137 | 14 |
| 割賦販売未実現利益戻入額 | 68 | 19 |
| 差引売上総利益 | 25,017 | 27,439 |
| 販売費及び一般管理費 | 23,878 | 24,767 |
| 全事業営業利益 | 1,139 | 2,671 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 1 |
| 有価証券利息 | 113 | 107 |
| 受取配当金 | 71 | 55 |
| 不動産賃貸料 | 26 | 27 |
| 設備賃貸料 | 6 | 5 |
| 受取ライセンス料 | 162 | - |
| 業務受託料 | 0 | 2 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1 | - |
| その他 | 47 | 26 |
| 営業外収益計 | 433 | 228 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 265 | 260 |
| 為替差損 | 26 | 37 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3 |
| 貸与資産減価償却費 | 1 | 1 |
| その他 | 0 | - |
| 営業外費用計 | 294 | 303 |
| 当期経常利益 | 1,277 | 2,596 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 158 | 192 |
| 投資有価証券売却益 | 7 | - |
| 子会社貸倒引当金戻入額 | - | 6 |
| 特別利益計 | 166 | 198 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 45 | 13 |
| 子会社貸倒引当金繰入額 | 32 | - |
| 特別損失計 | 77 | 13 |
| 税引前当年度純利益 | 1,366 | 2,781 |
| 法人税 | 425 | 878 |
| 法人税等調整額 | 111 | -52 |
| 法人税等合計 | 536 | 825 |
| 四半期純利益 | 829 | 1,955 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 47 | 53 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 1,292 | 1,317 |
| 販売促進費 | 5,466 | 5,550 |
| 支払手数料 | 573 | 1,348 |
| 広告宣伝費 | 3,309 | 3,265 |
| 給料及び賞与 | 4,098 | 4,089 |
| 賞与引当金繰入額 | 194 | 194 |
| 退職給付費用 | 286 | 290 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 107 | 120 |
| 減価償却費 | 632 | 587 |
| 研究開発費 | 2,758 | 2,661 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 2,758 | 2,661 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 1,287 | 1,313 |
| 販売促進費 | 5,308 | 5,412 |
| 支払手数料 | 573 | 1,348 |
| 広告宣伝費 | 3,290 | 3,258 |
| 給料 | 3,275 | 3,250 |
| 賞与 | 725 | 736 |
| 賞与引当金繰入額 | 186 | 186 |
| 退職給付費用 | 273 | 278 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 107 | 120 |
| 減価償却費 | 628 | 582 |
| 賃借料 | 554 | 534 |
| 旅費及び交通費 | 1,119 | 1,112 |
| 研究開発費 | 2,758 | 2,661 |