森田薬品工業の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,893,535 | 2,853,886 |
| 売上原価 | 1,644,067 | 1,468,922 |
| 売上総利益 | 1,249,467 | 1,384,964 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,107,150 | 1,088,511 |
| 営業利益 | 142,317 | 296,452 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 5,775 | - |
| 受取賃貸料 | 3,129 | 3,148 |
| 受取利息 | - | 4,384 |
| 受取配当金 | - | 560 |
| その他 | 3,491 | 6,158 |
| 営業外収益合計 | 12,396 | 14,250 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息及び手形売却損 | 29,073 | 28,528 |
| その他 | 14,480 | 6,595 |
| 営業外費用合計 | 43,554 | 35,123 |
| 経常利益 | 111,159 | 275,579 |
| 特別利益 | ||
| 投資利益 | 17,901 | 24,753 |
| 貸倒引当金戻入額 | 9,100 | 8,500 |
| ゴルフ会員権売却益 | 2,850 | - |
| 受取補償金 | 4,260 | - |
| 特別利益合計 | 34,111 | 33,253 |
| 特別損失 | ||
| 投資損失 | 21,221 | 9,428 |
| 固定資産売却損 | 56,403 | - |
| 固定資産除却損 | 2,095 | 667 |
| 固定資産処分損 | 1,723 | - |
| 退職給付引当金繰入額 | 16,127 | - |
| 貸倒損失 | 15,334 | - |
| 保険料 | 6,013 | 6,013 |
| 有価証券売却損 | - | 4,367 |
| 会員権評価損 | - | 900 |
| 特別損失合計 | 118,921 | 21,377 |
| 税引前当期純利益 | 26,350 | 287,455 |
| 法人税 | 94,544 | 115,853 |
| 法人税等調整額 | -57,068 | 35,829 |
| 法人税等合計 | 37,476 | 151,683 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -11,126 | 135,772 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 2,208,590 | 2,242,599 |
| 製品売上高 | 518,336 | 447,202 |
| 売上高合計 | 2,726,926 | 2,689,801 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 26,899 | 24,139 |
| 商品期首たな卸高 | 234,515 | 252,442 |
| 当期商品仕入高 | 1,314,206 | 1,277,623 |
| 当期製品製造原価 | 306,431 | 263,669 |
| 合計 | 1,882,052 | 1,817,875 |
| 他勘定振替高 | 46,351 | 63,367 |
| 製品期末たな卸高 | 24,139 | 26,880 |
| 商品期末たな卸高 | 252,442 | 182,720 |
| 売上原価合計 | 1,559,118 | 1,544,906 |
| 売上総利益 | 1,167,807 | 1,144,894 |
| 返品調整引当金戻入額 | 900 | 800 |
| 返品調整引当金繰入額 | 800 | 500 |
| 差引売上総利益 | 1,167,907 | 1,145,194 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造費及び運賃 | 38,646 | 40,175 |
| 広告宣伝費 | 37,675 | 30,015 |
| 販売促進費 | 839 | 893 |
| 見本費 | 42,336 | 61,289 |
| 役員顧問報酬 | 114,865 | 115,656 |
| 給料 | 258,093 | 260,792 |
| 賞与 | 30,163 | 26,392 |
| 賞与引当金繰入額 | 24,427 | 25,728 |
| 福利厚生費 | 49,889 | 47,907 |
| 退職給付費用 | 12,779 | 17,200 |
| 交際費 | 19,298 | 15,411 |
| 旅費及び交通費 | 96,906 | 81,692 |
| 支払手数料 | 72,266 | 89,993 |
| 通信費 | 16,691 | 13,252 |
| 事務用消耗品費 | 9,643 | 8,642 |
| 水道光熱費 | 3,621 | 3,645 |
| 燃料費 | 9,680 | 10,243 |
| 地代及び家賃 | 47,462 | 50,763 |
| 租税公課 | 8,731 | 8,952 |
| 事業所税 | 1,912 | 1,912 |
| 減価償却費 | 19,937 | 20,482 |
| 会議費 | 4,488 | 2,970 |
| 支払賃借料 | 40,129 | 31,531 |
| 修繕費 | 6,217 | 3,778 |
| 図書費 | 704 | 596 |
| 研究費 | 581 | 1,148 |
| 研究開発費 | - | 2,105 |
| 保険料 | 9,579 | 9,607 |
| その他 | 12,597 | 11,570 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 990,166 | 994,350 |
| 営業利益 | 177,741 | 150,843 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 15,076 | - |
| 受取手数料 | 13,292 | 13,765 |
| 受取賃貸料 | 3,129 | 3,148 |
| 雑収入 | 1,795 | 11,008 |
| 受取利息 | - | 4,281 |
| 受取配当金 | - | 8,460 |
| 営業外収益合計 | 33,294 | 40,662 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息及び手形売却損 | 28,200 | 24,349 |
| 社債利息 | 3,870 | 3,870 |
| その他 | 10,610 | 6,595 |
| 営業外費用合計 | 42,681 | 34,814 |
| 経常利益 | 168,354 | 156,691 |
| 特別利益 | ||
| 投資利益 | 17,901 | 24,753 |
| 貸倒引当金戻入額 | 9,000 | 8,500 |
| ゴルフ会員権売却益 | 2,850 | - |
| 受取補償金 | 2,400 | - |
| 特別利益合計 | 32,151 | 33,253 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,095 | 667 |
| 固定資産売却損 | 9,130 | - |
| 投資損失 | 21,221 | 9,428 |
| 退職給付引当金繰入額 | 16,127 | - |
| 貸倒損失 | 15,334 | - |
| 保険料 | 6,013 | 6,013 |
| 有形固定資産処分損 | 1,723 | - |
| 会員権評価損 | - | 900 |
| 有価証券売却損 | - | 4,367 |
| 特別損失合計 | 71,647 | 21,377 |
| 税引前当期純利益 | 128,858 | 168,568 |
| 法人税 | 74,603 | 88,909 |
| 法人税等調整額 | -16,187 | -9,149 |
| 法人税等合計 | 58,415 | 79,759 |
| 当期純利益 | 70,442 | 88,808 |