森田薬品工業の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,912,314 | 2,893,535 |
| 売上原価 | 1,520,200 | 1,644,067 |
| 売上総利益 | 1,392,114 | 1,249,467 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,093,205 | 1,107,150 |
| 営業利益 | 298,909 | 142,317 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 6,079 | 5,775 |
| 受取賃貸料 | 4,455 | 3,129 |
| その他 | 5,890 | 3,491 |
| 営業外収益合計 | 16,425 | 12,396 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息及び手形売却損 | 34,716 | 29,073 |
| その他 | 12,017 | 14,480 |
| 営業外費用合計 | 46,733 | 43,554 |
| 経常利益 | 268,600 | 111,159 |
| 特別利益 | ||
| 投資利益 | 15,786 | 17,901 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 9,100 |
| ゴルフ会員権売却益 | - | 2,850 |
| 受取補償金 | - | 4,260 |
| 特別利益合計 | 15,786 | 34,111 |
| 特別損失 | ||
| 投資損失 | 37,013 | 21,221 |
| 固定資産売却損 | 10,170 | 56,403 |
| 固定資産除却損 | 559 | 2,095 |
| 固定資産処分損 | - | 1,723 |
| 退職給付引当金繰入額 | - | 16,127 |
| 役員退職慰労金 | 15,384 | - |
| 貸倒損失 | - | 15,334 |
| 保険料 | 6,013 | 6,013 |
| 会員権評価損 | 6,940 | - |
| 特別損失合計 | 76,081 | 118,921 |
| 税引前当期純利益 | 208,305 | 26,350 |
| 法人税 | 107,562 | 94,544 |
| 法人税等調整額 | -10,211 | -57,068 |
| 法人税等合計 | 97,350 | 37,476 |
| 当期純利益 | 110,955 | -11,126 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 564,485 | 518,336 |
| 商品売上高 | 2,187,170 | 2,208,590 |
| 売上高合計 | 2,751,655 | 2,726,926 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 29,478 | 26,899 |
| 商品期首たな卸高 | 222,665 | 234,515 |
| 当期商品仕入高 | 1,311,126 | 1,314,206 |
| 当期製品製造原価 | 312,262 | 306,431 |
| 合計 | 1,875,532 | 1,882,052 |
| 他勘定振替高 | 54,817 | 46,351 |
| 製品期末たな卸高 | 26,899 | 24,139 |
| 商品期末たな卸高 | 234,515 | 252,442 |
| 売上原価合計 | 1,559,300 | 1,559,118 |
| 売上総利益 | 1,192,355 | 1,167,807 |
| 返品調整引当金戻入額 | 2,200 | 900 |
| 返品調整引当金繰入額 | 2,000 | 800 |
| 差引売上総利益 | 1,192,555 | 1,167,907 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造費及び運賃 | 38,672 | 38,646 |
| 広告宣伝費 | 35,900 | 37,675 |
| 販売促進費 | 753 | 839 |
| 見本費 | 51,331 | 42,336 |
| 役員顧問報酬 | 116,359 | 114,865 |
| 給料 | 254,226 | 258,093 |
| 賞与 | 36,650 | 30,163 |
| 賞与引当金繰入額 | 18,545 | 24,427 |
| 福利厚生費 | 51,223 | 49,889 |
| 退職給付費用 | 14,657 | 12,779 |
| 交際費 | 18,289 | 19,298 |
| 旅費及び交通費 | 105,920 | 96,906 |
| 支払手数料 | 64,211 | 72,266 |
| 通信費 | 16,204 | 16,691 |
| 事務用消耗品費 | 7,887 | 9,643 |
| 水道光熱費 | 3,512 | 3,621 |
| 修繕費 | 6,169 | 6,217 |
| 燃料費 | 11,612 | 9,680 |
| 地代及び家賃 | 50,256 | 47,462 |
| 保険料 | 9,473 | 9,579 |
| 租税公課 | 8,335 | 8,731 |
| 事業所税 | 1,912 | 1,912 |
| 減価償却費 | 18,347 | 19,937 |
| 会議費 | 4,892 | 4,488 |
| 支払賃借料 | 41,481 | 40,129 |
| 図書費 | 684 | 704 |
| 研究費 | 880 | 581 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,000 | - |
| その他 | 12,831 | 12,597 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,002,224 | 990,166 |
| 営業利益 | 190,330 | 177,741 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 14,626 | 15,076 |
| 受取手数料 | 22,389 | 13,292 |
| 受取賃貸料 | 4,455 | 3,129 |
| 雑収入 | 4,464 | 1,795 |
| 営業外収益合計 | 45,935 | 33,294 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息及び手形売却損 | 33,415 | 28,200 |
| 社債利息 | - | 3,870 |
| その他 | 12,441 | 10,610 |
| 営業外費用合計 | 45,856 | 42,681 |
| 経常利益 | 190,409 | 168,354 |
| 特別利益 | ||
| 投資利益 | 15,786 | 17,901 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 9,000 |
| ゴルフ会員権売却益 | - | 2,850 |
| 受取補償金 | - | 2,400 |
| 特別利益合計 | 15,786 | 32,151 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 559 | 2,095 |
| 固定資産売却損 | 10,170 | 9,130 |
| 投資損失 | 37,013 | 21,221 |
| 退職給付引当金繰入額 | - | 16,127 |
| 役員退職慰労金 | 15,384 | - |
| 貸倒損失 | - | 15,334 |
| 保険料 | 6,013 | 6,013 |
| 有形固定資産処分損 | - | 1,723 |
| 会員権評価損 | 6,940 | - |
| 特別損失合計 | 76,081 | 71,647 |
| 税引前当期純利益 | 130,115 | 128,858 |
| 法人税 | 52,094 | 74,603 |
| 法人税等調整額 | 1,699 | -16,187 |
| 法人税等合計 | 53,793 | 58,415 |
| 当期純利益 | 76,321 | 70,442 |