森田薬品工業の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,184,339 | 2,202,950 |
| 売上原価 | 1,148,166 | 1,122,242 |
| 売上総利益 | 1,036,173 | 1,080,708 |
| 販売費及び一般管理費 | 690,101 | 758,201 |
| 全事業営業利益 | 346,072 | 322,506 |
| 営業外収益 | ||
| 受取賃貸料 | 646 | 861 |
| 受取利息 | 1,849 | 1,758 |
| 受取配当金 | 1,100 | 1,000 |
| 退職給付引当金戻入額 | 16,120 | - |
| その他 | 6,360 | 20,124 |
| 営業外収益計 | 26,076 | 23,743 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,813 | 4,501 |
| 社債利息 | 1,783 | 1,235 |
| その他 | 5,200 | 7,685 |
| 営業外費用計 | 12,796 | 13,422 |
| 当期経常利益 | 359,352 | 332,828 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 983 | 4,782 |
| 固定資産売却損 | 3,099 | - |
| 固定資産処分損 | 4,080 | - |
| 役員退職慰労金 | 11,322 | 1,781 |
| 匿名組合投資損失 | 6,279 | - |
| 特別損失計 | 25,766 | 6,564 |
| 税引前当年度純利益 | 333,586 | 326,264 |
| 法人税 | 103,954 | 126,914 |
| 法人税等調整額 | 14,198 | -9,396 |
| 法人税等合計 | 118,153 | 117,518 |
| 四半期純利益 | 215,433 | 208,745 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 215,433 | 208,745 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 306,673 | 383,317 |
| 商品売上高 | 1,844,725 | 1,856,555 |
| 売上高合計 | 2,151,399 | 2,239,872 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 28,534 | 23,235 |
| 商品期首たな卸高 | 328,780 | 238,366 |
| 当期商品仕入高 | 1,090,380 | 1,222,625 |
| 当期製品製造原価 | 229,311 | 230,317 |
| 合計 | 1,677,006 | 1,714,545 |
| 他勘定振替高 | 19,064 | 16,589 |
| 仕入値引及び戻し高 | 941 | 73 |
| 製品期末たな卸高 | 23,235 | 21,113 |
| 商品期末たな卸高 | 238,366 | 226,257 |
| 売上原価合計 | 1,395,399 | 1,450,511 |
| 売上総利益 | 756,000 | 789,361 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造費及び運賃 | 41,549 | 48,752 |
| 広告宣伝費 | 17,981 | 22,224 |
| 販売促進費 | 751 | 709 |
| 見本費 | 18,348 | 13,711 |
| 役員顧問報酬 | 99,838 | 94,392 |
| 給料 | 133,035 | 141,040 |
| 賞与 | 11,286 | 12,683 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,960 | 9,780 |
| 福利厚生費 | 29,362 | 30,296 |
| 退職給付費用 | 5,239 | 4,469 |
| 交際費 | 11,810 | 8,162 |
| 旅費及び交通費 | 30,416 | 32,813 |
| 支払手数料 | 54,022 | 69,104 |
| 通信費 | 8,307 | 7,636 |
| 事務用消耗品費 | 5,849 | 6,657 |
| 水道光熱費 | 1,423 | 1,256 |
| 修繕費 | 5,318 | 15,121 |
| 燃料費 | 3,799 | 4,090 |
| 地代及び家賃 | 28,089 | 31,880 |
| 保険料 | 14,912 | 10,685 |
| 租税公課 | 9,550 | 10,200 |
| 事業所税 | 1,948 | 1,923 |
| 減価償却費 | 17,348 | 16,313 |
| のれん償却額 | - | 38,500 |
| 会議費 | 900 | 1,108 |
| 支払賃借料 | 8,041 | 8,350 |
| 図書費 | 334 | 337 |
| 研究費 | 72 | - |
| 研究開発費 | 4,790 | 5,068 |
| その他 | 11,814 | 15,182 |
| 販売費・一般管理費計 | 584,103 | 662,454 |
| 全事業営業利益 | 171,896 | 126,907 |
| 営業外収益 | ||
| 受取手数料 | 15,585 | 19,550 |
| 受取賃貸料 | 186 | 444 |
| 雑収入 | 5,419 | 16,189 |
| 受取利息 | 1,824 | 1,741 |
| 受取配当金 | 13,740 | 13,640 |
| 退職給付引当金戻入額 | 16,120 | - |
| 営業外収益計 | 52,876 | 51,566 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,561 | 4,393 |
| 社債利息 | 1,783 | 1,235 |
| その他 | 5,016 | 7,682 |
| 営業外費用計 | 12,361 | 13,311 |
| 当期経常利益 | 212,411 | 165,162 |
| 特別損失 | ||
| 出資金評価損 | 6,279 | - |
| 固定資産除却損 | 983 | 4,782 |
| 有形固定資産売却損 | 3,099 | - |
| 固定資産処分損 | 4,080 | - |
| 役員退職慰労金 | 4,968 | 1,781 |
| 特別損失計 | 19,412 | 6,564 |
| 税引前当年度純利益 | 192,999 | 158,597 |
| 法人税 | 56,032 | 55,694 |
| 法人税等調整額 | 9,066 | -2,025 |
| 法人税等合計 | 65,098 | 53,669 |
| 四半期純利益 | 127,901 | 104,928 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び手当 | 145,517 | 151,606 |
| 役員報酬 | 156,398 | 142,397 |
| 旅費及び交通費 | 32,163 | 35,186 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,739 | 10,504 |
| 支払手数料 | 55,882 | 70,195 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 26,223 | 27,704 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|