四半期報告書-第86期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,169 | 7,316 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※1 9,886 | ※1 9,050 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※1 4,353 | ※1 4,952 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,014 | 3,556 | |||||||||
| 仕掛品 | 753 | 875 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 933 | 1,137 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 567 | 522 | |||||||||
| その他 | 330 | 190 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,009 | 27,602 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 4,983 | 6,327 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,010 | 2,073 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 225 | 346 | |||||||||
| 土地 | 5,448 | 5,064 | |||||||||
| リース資産(純額) | 265 | 287 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,774 | 725 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,707 | 14,824 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 12 | 11 | |||||||||
| ソフトウエア | 33 | 116 | |||||||||
| 電話加入権 | 20 | 20 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 66 | 147 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,412 | 2,839 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2 | 1 | |||||||||
| 長期前払費用 | 292 | 309 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 95 | 92 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 96 | 11 | |||||||||
| その他 | 374 | 388 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △57 | △57 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,217 | 3,585 | |||||||||
| 固定資産合計 | 17,991 | 18,556 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1 | 1 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1 | 1 | |||||||||
| 資産合計 | 47,002 | 46,160 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※1 1,761 | ※1 2,088 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※1 5,547 | ※1 4,415 | |||||||||
| 短期借入金 | 496 | 612 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,371 | 2,619 | |||||||||
| リース債務 | 109 | 114 | |||||||||
| 未払金 | 597 | 94 | |||||||||
| 未払法人税等 | 422 | 328 | |||||||||
| 未払消費税等 | 66 | 211 | |||||||||
| 未払費用 | 2,614 | 2,884 | |||||||||
| 預り金 | 81 | 141 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 3 | 4 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 448 | 430 | |||||||||
| その他 | ※1 421 | ※1 604 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,939 | 14,548 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 200 | 200 | |||||||||
| 長期借入金 | 11,737 | 11,710 | |||||||||
| リース債務 | 235 | 244 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 407 | 427 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 948 | 867 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | 9 | 9 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 68 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,168 | 1,115 | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,706 | 14,643 | |||||||||
| 負債合計 | 29,646 | 29,192 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,304 | 4,304 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,303 | 1,303 | |||||||||
| 利益剰余金 | 10,702 | 11,166 | |||||||||
| 自己株式 | △2,066 | △3,066 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,243 | 13,708 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 822 | 1,113 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 2,633 | 2,513 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △5 | △74 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △346 | △303 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,102 | 3,249 | |||||||||
| 新株予約権 | 9 | 10 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,355 | 16,968 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 47,002 | 46,160 | |||||||||