四半期報告書-第87期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,969 | 9,090 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※1 8,438 | ※1 8,073 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※1 5,101 | ※1 4,708 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,164 | 3,831 | |||||||||
| 仕掛品 | 783 | 1,197 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,198 | 1,246 | |||||||||
| その他 | 116 | 274 | |||||||||
| 流動資産合計 | 27,771 | 28,423 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 6,241 | 6,014 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,487 | 2,493 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 376 | 404 | |||||||||
| 土地 | 5,064 | 5,064 | |||||||||
| リース資産(純額) | 274 | 268 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 105 | 52 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,549 | 14,297 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 34 | 32 | |||||||||
| リース資産 | 9 | 20 | |||||||||
| ソフトウエア | 187 | 180 | |||||||||
| 電話加入権 | 20 | 20 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 251 | 253 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,901 | 3,061 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3 | 2 | |||||||||
| 長期前払費用 | 337 | 347 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 94 | 93 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 457 | 324 | |||||||||
| その他 | 391 | 403 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △61 | △61 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,124 | 4,172 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,925 | 18,723 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1 | 1 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1 | 1 | |||||||||
| 資産合計 | 46,698 | 47,148 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※1 1,765 | ※1 1,869 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※1 5,709 | ※1 4,853 | |||||||||
| 短期借入金 | 476 | 560 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,455 | 2,391 | |||||||||
| リース債務 | 113 | 103 | |||||||||
| 未払金 | 189 | 115 | |||||||||
| 未払法人税等 | 276 | 228 | |||||||||
| 未払消費税等 | 201 | 169 | |||||||||
| 未払費用 | 2,752 | 2,409 | |||||||||
| 預り金 | 159 | 162 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 3 | 2 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 401 | 411 | |||||||||
| その他 | ※1 409 | ※1 504 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,914 | 13,782 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 200 | 200 | |||||||||
| 長期借入金 | 11,546 | 12,693 | |||||||||
| リース債務 | 221 | 228 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 443 | 451 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 758 | 669 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,115 | 1,115 | |||||||||
| その他 | 9 | 416 | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,296 | 15,774 | |||||||||
| 負債合計 | 29,210 | 29,557 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,304 | 4,304 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,303 | 1,303 | |||||||||
| 利益剰余金 | 11,596 | 11,723 | |||||||||
| 自己株式 | △3,185 | △3,186 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,019 | 14,145 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,150 | 1,254 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 2,513 | 2,513 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 45 | △127 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △254 | △212 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,454 | 3,428 | |||||||||
| 新株予約権 | 13 | 16 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,487 | 17,590 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 46,698 | 47,148 | |||||||||