有価証券報告書-第129期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,741,593 | 10,527,633 | |||||||||
| 売掛金 | 4,714,328 | 2,324,930 | |||||||||
| 製品 | 468,133 | 298,692 | |||||||||
| 仕掛品 | 235,910 | 671,318 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 113,099 | 89,603 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 144,506 | 132,989 | |||||||||
| その他 | 11,538 | 8,646 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,429,111 | 14,053,814 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,819,616 | 7,850,069 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,880,465 | △4,158,151 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,939,150 | 3,691,918 | |||||||||
| 構築物 | 254,863 | 254,863 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △192,714 | △202,950 | |||||||||
| 構築物(純額) | 62,149 | 51,913 | |||||||||
| 機械及び装置 | 8,737,819 | 9,235,819 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,692,484 | △5,753,075 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 4,045,334 | 3,482,744 | |||||||||
| 車両運搬具 | 11,372 | 11,372 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,502 | △9,944 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,869 | 1,427 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 631,108 | 652,824 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △560,165 | △585,167 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 70,943 | 67,656 | |||||||||
| 土地 | 3,253,750 | 3,253,750 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 378,000 | 45,964 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,752,198 | 10,595,375 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 8,097 | 11,702 | |||||||||
| 商標権 | 261 | 171 | |||||||||
| ソフトウエア | 9,852 | 9,243 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,212 | 21,117 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,042,427 | 2,441,019 | |||||||||
| 敷金 | 9,242 | 9,499 | |||||||||
| 会員権 | 1,800 | 1,800 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,910 | 4,310 | |||||||||
| その他 | 347 | 333 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,056,727 | 2,456,962 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,827,137 | 13,073,456 | |||||||||
| 資産合計 | 25,256,248 | 27,127,270 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 32,934 | 32,464 | |||||||||
| 未払金 | 1,219,441 | 1,167,372 | |||||||||
| 未払法人税等 | 535,085 | 665,948 | |||||||||
| 預り金 | 9,378 | 8,780 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 85,000 | 84,000 | |||||||||
| 賞与引当金 | 143,825 | 151,254 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,095,665 | 2,179,820 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 916,156 | 1,017,165 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 274,589 | 306,078 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 293,750 | 70,096 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,484,496 | 1,393,339 | |||||||||
| 負債合計 | 3,580,161 | 3,573,160 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,227,000 | 1,227,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 734,457 | 734,457 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 18,149 | 18,219 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 752,607 | 752,676 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 126,750 | 126,750 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,148,593 | 1,203,074 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 32,759 | 28,329 | |||||||||
| 別途積立金 | 13,992,500 | 14,692,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,733,638 | 4,542,663 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 19,034,241 | 20,593,318 | |||||||||
| 自己株式 | △318,675 | △319,780 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,695,174 | 22,253,214 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 980,912 | 1,300,895 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 980,912 | 1,300,895 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,676,086 | 23,554,110 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,256,248 | 27,127,270 | |||||||||