訂正有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
製造原価明細書
原価計算方法
原価計算の方法は、加工費工程別総合原価計算であり、期中は予定原価を用い、原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
(注)※2.主な内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) |
| Ⅰ 材料費 | 795,010 | 66.8 | 909,652 | 69.0 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 245,090 | 20.6 | 240,500 | 18.3 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 149,552 | 12.6 | 167,792 | 12.7 |
| 当期総製造費用 | 1,189,653 | 100.0 | 1,317,944 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 60,231 | 54,617 | |||
| 計 | 1,249,884 | 1,372,562 | |||
| 差引:期末仕掛品たな卸高 | 54,617 | 57,666 | |||
| 当期製品製造原価 | 1,195,267 | 1,314,896 | |||
原価計算方法
原価計算の方法は、加工費工程別総合原価計算であり、期中は予定原価を用い、原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(千円) | 38,600 | 39,100 |
(注)※2.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 減価償却費(千円) | 71,645 | 68,852 |
| 修繕費(千円) | 10,026 | 29,675 |