有価証券報告書-第125期(2022/04/01-2023/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,882 | 9,209 |
| 受取手形 | 523 | 503 |
| 売掛金 | 10,082 | 9,564 |
| 電子記録債権 | 3,012 | 3,240 |
| 有価証券 | 1,701 | 1,502 |
| 商品及び製品 | 3,444 | 3,148 |
| 仕掛品 | 709 | 686 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,275 | 1,335 |
| その他 | 559 | 502 |
| 貸倒引当金 | △107 | △130 |
| 流動資産合計 | 30,083 | 29,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 13,835 | 14,027 |
| 減価償却累計額 | ※1 △10,118 | ※1 △10,150 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,716 | 3,876 |
| 機械装置及び運搬具 | 34,584 | 33,183 |
| 減価償却累計額 | ※1 △28,926 | ※1 △27,819 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,657 | 5,364 |
| 土地 | 3,716 | 3,769 |
| 建設仮勘定 | 418 | 250 |
| その他 | 5,293 | 5,225 |
| 減価償却累計額 | ※1 △4,754 | ※1 △4,644 |
| その他(純額) | 539 | 580 |
| 有形固定資産合計 | 14,049 | 13,842 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 92 | 91 |
| その他 | 386 | 587 |
| 無形固定資産合計 | 478 | 679 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 6,754 | ※2 5,769 |
| 長期貸付金 | 40 | 39 |
| 繰延税金資産 | 790 | 861 |
| 退職給付に係る資産 | 787 | 807 |
| その他 | ※3 1,313 | ※3 1,411 |
| 貸倒引当金 | △24 | △23 |
| 投資その他の資産合計 | 9,663 | 8,867 |
| 固定資産合計 | 24,191 | 23,389 |
| 資産合計 | 54,275 | 52,951 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,549 | 7,062 |
| 電子記録債務 | 4,325 | 4,440 |
| 短期借入金 | 433 | 342 |
| 未払金 | 2,066 | 1,912 |
| 未払法人税等 | 280 | 34 |
| 役員賞与引当金 | 84 | 92 |
| 資産除去債務 | 1 | 1 |
| その他 | 2,268 | 2,038 |
| 流動負債合計 | 17,011 | 15,925 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 173 | 166 |
| 退職給付に係る負債 | 2,283 | 2,313 |
| 資産除去債務 | 15 | 15 |
| その他 | 111 | - |
| 固定負債合計 | 2,583 | 2,495 |
| 負債合計 | 19,595 | 18,421 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,810 | 1,810 |
| 資本剰余金 | 1,654 | 1,654 |
| 利益剰余金 | 29,285 | 29,054 |
| 自己株式 | △273 | △273 |
| 株主資本合計 | 32,477 | 32,246 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 488 | 438 |
| 為替換算調整勘定 | 558 | 679 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 266 | 128 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,312 | 1,246 |
| 非支配株主持分 | 890 | 1,038 |
| 純資産合計 | 34,680 | 34,530 |
| 負債純資産合計 | 54,275 | 52,951 |