四半期報告書-第122期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,338 | 10,617 |
受取手形及び売掛金 | 10,056 | 8,329 |
電子記録債権 | 3,329 | 3,695 |
有価証券 | 1,407 | 2,404 |
商品及び製品 | 2,040 | 1,918 |
仕掛品 | 656 | 636 |
原材料及び貯蔵品 | 856 | 865 |
その他 | 448 | 488 |
貸倒引当金 | △84 | △102 |
流動資産合計 | 27,047 | 28,853 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 3,395 | 3,474 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,281 | 4,986 |
土地 | 3,778 | 3,778 |
建設仮勘定 | 1,117 | 1,606 |
その他(純額) | 541 | 479 |
有形固定資産合計 | 14,115 | 14,326 |
無形固定資産 | ||
のれん | 140 | 95 |
ソフトウエア | 86 | 137 |
その他 | 45 | 288 |
無形固定資産合計 | 272 | 521 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,245 | 5,343 |
長期貸付金 | 38 | 36 |
繰延税金資産 | 896 | 752 |
退職給付に係る資産 | 158 | 444 |
その他 | 963 | 996 |
貸倒引当金 | △28 | △27 |
投資その他の資産合計 | 9,274 | 7,546 |
固定資産合計 | 23,662 | 22,394 |
資産合計 | 50,710 | 51,247 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 8,911 | 7,190 |
電子記録債務 | 2,780 | 4,362 |
短期借入金 | 775 | 665 |
未払金 | 1,654 | 1,290 |
未払法人税等 | 276 | 83 |
役員賞与引当金 | 74 | 53 |
資産除去債務 | 6 | 12 |
その他 | 1,600 | 2,388 |
流動負債合計 | 16,079 | 16,047 |
固定負債 | ||
役員退職慰労引当金 | 150 | 183 |
退職給付に係る負債 | 2,012 | 2,191 |
資産除去債務 | 29 | 24 |
その他 | - | 293 |
固定負債合計 | 2,191 | 2,693 |
負債合計 | 18,271 | 18,741 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,810 | 1,810 |
資本剰余金 | 1,654 | 1,654 |
利益剰余金 | 27,056 | 27,353 |
自己株式 | △0 | △0 |
株主資本合計 | 30,520 | 30,817 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 217 | 293 |
為替換算調整勘定 | 326 | 188 |
退職給付に係る調整累計額 | 379 | 301 |
その他の包括利益累計額合計 | 923 | 783 |
非支配株主持分 | 995 | 906 |
純資産合計 | 32,439 | 32,506 |
負債純資産合計 | 50,710 | 51,247 |