川口化学工業(4361)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,434,857 | 7,003,154 |
| 売上原価 | 5,474,452 | 5,759,963 |
| 売上総利益 | 960,404 | 1,243,190 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 144,293 | 182,586 |
| 一般管理費 | 721,312 | 795,283 |
| 販売費・一般管理費計 | 865,606 | 977,870 |
| 全事業営業利益 | 94,798 | 265,320 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 581 | 603 |
| 受取配当金 | 2,002 | 1,823 |
| 為替差益 | - | 1,265 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 100 |
| その他 | 8,620 | 5,975 |
| 営業外収益計 | 11,204 | 9,768 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,284 | 12,572 |
| 為替差損 | 6,338 | - |
| 支払補償費 | - | 2,556 |
| その他 | 624 | 1,350 |
| 営業外費用計 | 20,247 | 16,478 |
| 当期経常利益 | 85,755 | 258,610 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 36,384 | - |
| 特別利益計 | 36,384 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 49,802 | 2,096 |
| 減損損失 | 51,112 | 15,501 |
| 特別損失計 | 100,914 | 17,598 |
| 税引前当年度純利益 | 21,224 | 241,011 |
| 法人税 | 6,270 | 40,630 |
| 法人税等調整額 | -19,469 | 20,393 |
| 法人税等合計 | -13,199 | 61,024 |
| 四半期純利益 | 34,423 | 179,987 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 34,423 | 179,987 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 6,370,987 | 6,865,629 |
| 不動産賃貸収入 | 12,706 | 36,418 |
| 売上高合計 | 6,383,693 | 6,902,047 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 740,148 | 550,425 |
| 当期製品製造原価 | 5,265,295 | 5,836,943 |
| 合計 | 6,005,444 | 6,387,368 |
| 製品他勘定振替高 | -15,346 | -20,205 |
| 製品期末たな卸高 | 550,425 | 684,698 |
| 不動産賃貸原価 | 1,827 | 8,200 |
| 売上原価合計 | 5,472,193 | 5,731,076 |
| 売上総利益 | 911,500 | 1,170,970 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 135,698 | 167,054 |
| 一般管理費 | 690,835 | 758,834 |
| 販売費・一般管理費計 | 826,534 | 925,888 |
| 全事業営業利益 | 84,966 | 245,082 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 391 | 395 |
| 受取配当金 | 2,002 | 1,823 |
| 為替差益 | - | 4,501 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 100 |
| その他 | 8,597 | 5,879 |
| 営業外収益計 | 10,991 | 12,700 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,284 | 12,567 |
| 為替差損 | 5,785 | - |
| 支払補償費 | - | 2,556 |
| その他 | 613 | 922 |
| 営業外費用計 | 19,683 | 16,045 |
| 当期経常利益 | 76,273 | 241,737 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 36,384 | - |
| 特別利益計 | 36,384 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 49,802 | 2,096 |
| 減損損失 | 51,112 | 15,501 |
| 特別損失計 | 100,914 | 17,598 |
| 税引前当年度純利益 | 11,742 | 224,138 |
| 法人税 | 6,270 | 40,630 |
| 法人税等調整額 | -18,928 | 21,438 |
| 法人税等合計 | -12,658 | 62,069 |
| 四半期純利益 | 24,401 | 162,069 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払運賃・保管料 | 138,646 | 162,718 |
| 貸倒引当金繰入額 | 235 | 13,344 |
| 役員報酬 | 76,909 | 80,074 |
| 社員給料手当 | 245,070 | 277,474 |
| 法定福利費 | 17,423 | 16,028 |
| 研究開発費 | 167,481 | 184,643 |
| 減価償却費 | 19,677 | 19,111 |
| 退職給付費用 | 50,462 | 51,068 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 12,000 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,459 | 7,575 |
| 減価償却費 | 5,261 | 7,135 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 167,481 | 184,643 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -22,319 | 9,039 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払運賃・保管料 | 130,071 | 147,238 |
| 貸倒引当金繰入額 | 215 | 13,292 |
| 役員報酬 | 76,909 | 80,074 |
| 社員給料手当 | 237,368 | 270,007 |
| 法定福利費 | 17,423 | 16,028 |
| 研究開発費 | 167,481 | 184,643 |
| 減価償却費 | 19,677 | 19,111 |
| 退職給付費用 | 50,462 | 51,068 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 12,000 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,459 | 7,575 |
| 減価償却費 | 5,261 | 7,106 |