4361 川口化学工業

4361
2024/04/24
時価
17億円
PER 予
8.55倍
2010年以降
赤字-365.28倍
(2010-2023年)
PBR
0.65倍
2010年以降
0.4-2.29倍
(2010-2023年)
配当 予
3.56%
ROE 予
7.62%
ROA 予
2.48%
資料
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有価証券報告書-第118期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

【提出】
2020年2月27日 14:41
【資料】
有価証券報告書-第118期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
【短信】
2019年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年12月1日
至 2018年11月30日
自 2018年12月1日
至 2019年11月30日
売上高7,605,2677,488,074
売上原価6,264,3916,172,626
売上総利益1,340,8761,315,447
販売費
及び一般管理費
販売費216,987215,342
一般管理費880,727909,404
販売費・一般管理費計1,097,7141,124,747
全事業営業利益243,161190,700
営業外収益
受取利息648776
受取配当金2,4952,954
受取保険金2,280
受取手数料2,4195,828
貸倒引当金戻入額2,129
その他8,5395,491
営業外収益計14,10319,461
営業外費用
支払利息12,81414,605
貸倒引当金繰入額639
為替差損3,2957,027
その他6561,177
営業外費用計17,40622,810
当期経常利益239,858187,351
特別利益
固定資産受贈益19,132
国庫補助金等収入2,710
特別利益計21,842
特別損失
固定資産除却損16,51910,315
特別損失計16,51910,315
税引前当年度純利益223,338198,878
法人税52,85841,311
法人税等調整額2,52310,850
法人税等合計55,38252,162
四半期純利益167,956146,715
非支配株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益167,956146,715

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年12月1日
至 2018年11月30日
自 2018年12月1日
至 2019年11月30日
売上高
製品売上高7,430,4077,328,348
不動産賃貸収入37,99437,853
売上高合計7,468,4017,366,201
売上原価
製品期首たな卸高684,698785,535
当期製品製造原価6,301,0576,185,760
合計6,985,7556,971,295
製品他勘定振替高-23,188-20,784
製品期末たな卸高785,535863,916
不動産賃貸原価7,6097,609
売上原価合計6,231,0186,135,772
売上総利益1,237,3821,230,429
販売費
及び一般管理費
販売費194,858199,300
一般管理費843,287868,322
販売費・一般管理費計1,038,1451,067,623
全事業営業利益199,236162,805
営業外収益
受取利息335314
受取配当金2,4952,954
受取保険金2,280
受取手数料2,4195,828
貸倒引当金戻入額2,129
その他8,4545,092
営業外収益計13,70518,600
営業外費用
支払利息12,81414,605
貸倒引当金繰入額639
為替差損1634,134
その他570561
営業外費用計14,18819,301
当期経常利益198,753162,104
特別利益
固定資産受贈益19,132
国庫補助金等収入2,710
特別利益計21,842
特別損失
固定資産除却損16,51910,315
特別損失計16,51910,315
税引前当年度純利益182,234173,631
法人税51,54039,589
法人税等調整額1,6136,289
法人税等合計53,15445,879
四半期純利益129,080127,751

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2017年12月1日
至 2018年11月30日
自 2018年12月1日
至 2019年11月30日
主要な販売費
及び一般管理費
支払運賃・保管料209,927209,408
貸倒引当金繰入額475406
役員報酬82,71186,331
社員給料手当277,994307,117
法定福利費20,48423,031
研究開発費229,551225,243
減価償却費48,00456,373
退職給付費用63,37962,437
役員賞与引当金繰入額15,00012,000
役員退職慰労引当金繰入額8,41811,456
減価償却費6,7647,331
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費229,551225,243
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額-1,695-1,361

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2017年12月1日
至 2018年11月30日
自 2018年12月1日
至 2019年11月30日
主要な販売費
及び一般管理費
支払運賃・保管料187,781193,380
貸倒引当金繰入額492393
役員報酬82,71186,331
社員給料手当269,934299,820
法定福利費20,48423,031
研究開発費229,551225,243
減価償却費48,00456,373
退職給付費用63,37962,437
役員賞与引当金繰入額15,00012,000
役員退職慰労引当金繰入額8,41811,456
減価償却費6,6957,194