有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ 材料費 | 7,610,979 | 79.81 | 7,227,230 | 78.75 | |||
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 932,326 | 9.78 | 984,922 | 10.73 | ||
| Ⅲ 経費 | |||||||
| 減価償却費 | 102,937 | 94,720 | |||||
| 外注加工費 | 390,443 | 378,504 | |||||
| その他 | 498,979 | 492,066 | |||||
| 当期経費 | 992,361 | 10.41 | 965,291 | 10.52 | |||
| 当期総製造費用 | 9,535,667 | 100.00 | 9,177,444 | 100.00 | |||
| 仕掛品期首たな卸高 | 153,786 | 214,781 | |||||
| 他勘定受入高 | ※2 | 13,219 | 16,798 | ||||
| 合計 | 9,702,673 | 9,409,023 | |||||
| 他勘定振替高 | ※3 | 10,584 | 6,919 | ||||
| 仕掛品期末たな卸高 | 214,781 | 208,099 | |||||
| 当期製品製造原価 | 9,477,307 | 9,194,004 | |||||
(1) 原価計算の方法は工程別総合原価計算を採用しております。
(2) ※1 労務費に含まれる引当金繰入額は次のとおりであります。
| 内訳 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 1 賞与引当金繰入額(千円) | 82,418 | 75,927 |
| 2 退職給付費用(千円) | 190,840 | 196,184 |
※2 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。
| 内訳 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 1 製品(千円) | 10,554 | 16,735 |
| 2 その他(千円) | 2,664 | 63 |
| 合計 | 13,219 | 16,798 |
※3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 内訳 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 1 仕掛品評価損(千円) | 7,987 | 4,853 |
| 2 研究材料費(千円) | ― | 1,709 |
| 3 その他(千円) | 2,596 | 355 |
| 合計 | 10,584 | 6,919 |