有価証券報告書-第100期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,128 | 7,420 |
受取手形及び売掛金 | 5,279 | 6,446 |
商品及び製品 | 576 | 665 |
仕掛品 | 1,385 | 1,496 |
原材料及び貯蔵品 | 1,228 | 1,042 |
繰延税金資産 | 163 | 275 |
その他 | 379 | 172 |
貸倒引当金 | -10 | -12 |
流動資産合計 | 15,132 | 17,507 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,392 | 8,991 |
減価償却累計額 | -5,337 | -5,637 |
建物及び構築物(純額) | 2,055 | 3,353 |
機械装置及び運搬具 | 19,568 | 21,963 |
減価償却累計額 | -15,904 | -17,372 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,664 | 4,590 |
土地 | 3,784 | 3,861 |
建設仮勘定 | 4,116 | 130 |
その他 | 2,210 | 2,167 |
減価償却累計額 | -1,905 | -1,940 |
その他(純額) | 304 | 226 |
有形固定資産合計 | 13,924 | 12,163 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 188 | 111 |
電話加入権 | 9 | 12 |
無形固定資産合計 | 198 | 124 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,899 | 2,101 |
繰延税金資産 | 442 | 36 |
その他 | 283 | 195 |
貸倒引当金 | -31 | -31 |
投資その他の資産合計 | 2,594 | 2,302 |
固定資産合計 | 16,717 | 14,591 |
資産合計 | 31,849 | 32,098 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,306 | 3,879 |
短期借入金 | 35 | 3 |
1年内返済予定の長期借入金 | 125 | 500 |
未払法人税等 | - | 52 |
未払費用 | 373 | 605 |
その他 | 1,981 | 1,007 |
流動負債合計 | 5,821 | 6,047 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,375 | 1,875 |
繰延税金負債 | 18 | 18 |
退職給付引当金 | 28 | 323 |
負ののれん | 101 | 76 |
長期未払金 | 87 | 88 |
固定負債合計 | 2,611 | 2,382 |
負債合計 | 8,432 | 8,429 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,904 | 3,904 |
資本剰余金 | 3,491 | 3,491 |
利益剰余金 | 16,030 | 16,269 |
自己株式 | 0 | -136 |
株主資本合計 | 23,425 | 23,528 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 83 | 283 |
為替換算調整勘定 | -91 | -143 |
評価・換算差額等合計 | -8 | 140 |
純資産合計 | 23,416 | 23,669 |
負債純資産合計 | 31,849 | 32,098 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,420 | 6,643 |
受取手形 | 2,860 | 3,108 |
売掛金 | 2,105 | 3,063 |
商品及び製品 | 471 | 543 |
仕掛品 | 1,385 | 1,496 |
原材料及び貯蔵品 | 1,228 | 1,042 |
繰延税金資産 | 144 | 271 |
その他 | 352 | 152 |
貸倒引当金 | -7 | -8 |
流動資産合計 | 13,963 | 16,313 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,411 | 7,966 |
減価償却累計額 | -4,510 | -4,807 |
建物(純額) | 1,900 | 3,159 |
構築物 | 943 | 1,003 |
減価償却累計額 | -799 | -811 |
構築物(純額) | 144 | 191 |
機械及び装置 | 19,215 | 21,591 |
減価償却累計額 | -15,693 | -17,129 |
機械及び装置(純額) | 3,521 | 4,462 |
車両運搬具 | 169 | 197 |
減価償却累計額 | -156 | -175 |
車両運搬具(純額) | 12 | 21 |
工具 | 2,194 | 2,151 |
減価償却累計額 | -1,892 | -1,926 |
工具 | 301 | 224 |
土地 | 3,724 | 3,801 |
建設仮勘定 | 4,116 | 130 |
有形固定資産合計 | 13,721 | 11,991 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 187 | 111 |
電話加入権 | 9 | 9 |
無形固定資産合計 | 196 | 120 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,899 | 2,101 |
関係会社株式 | 525 | 525 |
関係会社出資金 | 33 | 33 |
破産更生債権等 | 30 | 30 |
長期前払費用 | 106 | 22 |
差入保証金 | 84 | 81 |
役員に対する保険積立金 | 24 | 27 |
繰延税金資産 | 431 | 24 |
その他 | 25 | 22 |
貸倒引当金 | -30 | -30 |
投資その他の資産合計 | 3,131 | 2,839 |
固定資産合計 | 17,049 | 14,951 |
資産合計 | 31,012 | 31,265 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 333 | 293 |
買掛金 | 2,948 | 3,563 |
1年内返済予定の長期借入金 | 125 | 500 |
未払金 | 510 | 553 |
未払費用 | 371 | 603 |
未払法人税等 | - | 47 |
預り金 | 44 | 46 |
設備関係支払手形 | 617 | 22 |
設備関係未払金 | 777 | 333 |
その他 | 17 | 29 |
流動負債合計 | 5,745 | 5,991 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,375 | 1,875 |
長期未払金 | 87 | 85 |
退職給付引当金 | - | 293 |
固定負債合計 | 2,462 | 2,254 |
負債合計 | 8,208 | 8,246 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,904 | 3,904 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,489 | 3,489 |
資本剰余金合計 | 3,489 | 3,489 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 635 | 635 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 169 | 129 |
別途積立金 | 11,170 | 11,170 |
繰越利益剰余金 | 3,353 | 3,542 |
利益剰余金合計 | 15,328 | 15,477 |
自己株式 | 0 | -136 |
株主資本合計 | 22,720 | 22,735 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 83 | 283 |
評価・換算差額等合計 | 83 | 283 |
純資産合計 | 22,804 | 23,019 |
負債純資産合計 | 31,012 | 31,265 |