寺岡製作所(4987)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 7,003 | 6,440 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,802 | 5,967 |
| 商品及び製品 | 1,157 | 1,545 |
| 仕掛品 | 1,303 | 1,312 |
| 原材料及び貯蔵品 | 963 | 1,168 |
| 繰延税金資産 | 309 | 292 |
| その他の流動資産 | 484 | 337 |
| 貸倒引当金(貸方) | -9 | -8 |
| 流動資産計 | 17,015 | 17,056 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物 | 11,035 | 11,268 |
| 減価償却累計額 | -5,964 | -7,277 |
| 建物・構築物(純額) | 5,071 | 3,990 |
| 機械・運搬具 | 22,079 | 22,241 |
| 減価償却累計額 | -17,603 | -18,536 |
| 機械・運搬具(純額) | 4,476 | 3,705 |
| 土地 | 4,032 | 4,021 |
| 建設仮勘定 | 56 | 53 |
| その他の有形固定資産 | 2,014 | 2,015 |
| 減価償却累計額 | -1,889 | -1,877 |
| その他の有形固定資産(純額) | 125 | 138 |
| 有形固定資産合計 | 13,761 | 11,909 |
| 無形固定資産 | 69 | 192 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 2,488 | 3,160 |
| 退職給付に係る資産 | - | 21 |
| 繰延税金資産 | 8 | 8 |
| その他の投資等 | 189 | 160 |
| 貸倒引当金(貸方) | -1 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 2,685 | 3,348 |
| 固定資産計 | 16,517 | 15,450 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 114 | 88 |
| 繰延資産計 | 114 | 88 |
| 資産の部合計 | 33,646 | 32,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,645 | 4,015 |
| 借入金 | 3 | 4 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 500 | 375 |
| 未払法人税等 | 349 | 134 |
| 未払費用 | 565 | 530 |
| その他の流動負債 | 669 | 614 |
| 流動負債計 | 5,733 | 5,673 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 375 | - |
| 退職給付引当金 | 404 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 25 |
| 資産除去債務 | 171 | 176 |
| 長期未払金 | 78 | 65 |
| 繰延税金負債 | 160 | 327 |
| その他の固定負債 | 53 | 50 |
| 固定負債計 | 1,243 | 645 |
| 負債の部合計 | 6,977 | 6,319 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,057 | 5,057 |
| 資本剰余金 | 4,643 | 4,643 |
| 利益剰余金 | 16,437 | 15,250 |
| 自己株式 | -136 | -136 |
| 株主資本合計 | 26,002 | 24,814 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 641 | 1,122 |
| 為替換算調整勘定 | 25 | 168 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 172 |
| その他の包括利益累計額合計 | 667 | 1,462 |
| 純資産の部合計 | 26,669 | 26,277 |
| 負債・純資産合計 | 33,646 | 32,596 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 5,892 | 5,407 |
| 受取手形 | 2,741 | 2,573 |
| 売掛金 | 3,148 | 3,361 |
| 商品及び製品 | 728 | 1,062 |
| 仕掛品 | 1,261 | 1,244 |
| 原材料及び貯蔵品 | 790 | 892 |
| 繰延税金資産 | 255 | 230 |
| その他の流動資産 | 279 | 324 |
| 貸倒引当金(貸方) | -8 | -6 |
| 流動資産計 | 15,090 | 15,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備(純額) | 2,497 | 1,370 |
| 構築物(純額) | 145 | 98 |
| 機械及び装置(純額) | 1,854 | 995 |
| 車両運搬具 | 5 | 5 |
| 工具器具・備品(純額) | 65 | 58 |
| 土地 | 3,672 | 3,632 |
| 建設仮勘定 | 45 | 41 |
| 有形固定資産合計 | 8,287 | 6,202 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 39 | 155 |
| 無形固定資産合計 | 39 | 155 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 2,488 | 3,160 |
| 関係会社株式 | 1,794 | 1,794 |
| 関係会社出資金 | 33 | 33 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,075 | 5,712 |
| その他の投資等 | 177 | 145 |
| 投資その他の資産合計 | 9,569 | 10,846 |
| 固定資産計 | 17,896 | 17,204 |
| 資産の部合計 | 32,986 | 32,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 354 | 502 |
| 買掛金 | 3,196 | 3,309 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 500 | 375 |
| 未払金 | 482 | 479 |
| 未払費用 | 557 | 513 |
| 未払法人税等 | 333 | 91 |
| その他の流動負債 | 146 | 111 |
| 流動負債計 | 5,573 | 5,382 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 375 | - |
| 長期未払金 | 78 | 65 |
| 退職給付引当金 | 381 | 246 |
| 資産除去債務 | 171 | 173 |
| 繰延税金負債 | 144 | 215 |
| その他の固定負債 | 26 | 23 |
| 固定負債計 | 1,177 | 725 |
| 負債の部合計 | 6,750 | 6,107 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,057 | 5,057 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,641 | 4,641 |
| 資本剰余金合計 | 4,641 | 4,641 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 635 | 635 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 63 | 50 |
| 別途積立金 | 11,170 | 11,170 |
| 繰越利益剰余金 | 4,162 | 3,644 |
| 利益剰余金合計 | 16,031 | 15,500 |
| 自己株式 | -136 | -136 |
| 株主資本合計 | 25,594 | 25,063 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 641 | 1,122 |
| その他の包括利益累計額合計 | 641 | 1,122 |
| 純資産の部合計 | 26,235 | 26,185 |
| 負債・純資産合計 | 32,986 | 32,292 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 1 | 15 |
注記等(個別)
(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 1 | 15 |