有価証券報告書-第96期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:10
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- 有価証券報告書-第96期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,674 | 7,219 |
受取手形及び売掛金 | 7,188 | 7,745 |
有価証券 | 13,922 | 17,224 |
商品及び製品 | 5,498 | 4,969 |
仕掛品 | 385 | 406 |
原材料及び貯蔵品 | 2,388 | 2,264 |
繰延税金資産 | 704 | 822 |
その他 | 797 | 674 |
貸倒引当金 | -16 | -18 |
流動資産合計 | 36,543 | 41,309 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 16,944 | 17,301 |
減価償却累計額 | -10,297 | -10,809 |
建物及び構築物(純額) | 6,647 | 6,492 |
機械装置及び運搬具 | 12,146 | 13,164 |
減価償却累計額 | -8,315 | -9,445 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,831 | 3,719 |
工具 | 3,941 | 4,258 |
減価償却累計額 | -3,364 | -3,617 |
工具 | 577 | 641 |
土地 | 510 | 510 |
リース資産 | 45 | 45 |
減価償却累計額 | -24 | -30 |
リース資産(純額) | 20 | 15 |
建設仮勘定 | 325 | 163 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 11,912 | 11,542 |
無形固定資産 | | |
のれん | 38 | - |
ソフトウエア | 283 | 295 |
その他 | 132 | 58 |
無形固定資産合計 | 454 | 354 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,426 | 5,243 |
繰延税金資産 | 703 | 244 |
その他 | 1,601 | 1,513 |
貸倒引当金 | -41 | -44 |
投資その他の資産合計 | 6,690 | 6,957 |
固定資産合計 | 19,057 | 18,854 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 55,600 | 60,163 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 888 | 975 |
未払金 | 3,175 | 3,122 |
未払法人税等 | 703 | 995 |
賞与引当金 | 770 | 760 |
変動役員報酬引当金 | 85 | 78 |
返品調整引当金 | 227 | 260 |
その他 | 589 | 1,002 |
流動負債合計 | 6,439 | 7,194 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 3 | 3 |
退職給付引当金 | 1,045 | 1,072 |
その他 | 1,029 | 855 |
固定負債合計 | 2,078 | 1,931 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,517 | 9,126 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,394 | 11,394 |
資本剰余金 | 11,235 | 11,235 |
利益剰余金 | 28,629 | 30,833 |
自己株式 | -1,849 | -1,850 |
株主資本合計 | 49,410 | 51,613 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -336 | 334 |
為替換算調整勘定 | -5,562 | -4,928 |
その他の包括利益累計額合計 | -5,898 | -4,594 |
少数株主持分 | 3,571 | 4,017 |
純資産合計 | 47,082 | 51,037 |
負債純資産合計 | 55,600 | 60,163 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,511 | 2,524 |
受取手形 | 9 | 9 |
売掛金 | 4,097 | 3,982 |
有価証券 | 13,922 | 17,224 |
商品及び製品 | 2,657 | 2,171 |
仕掛品 | 225 | 209 |
原材料及び貯蔵品 | 1,027 | 848 |
前渡金 | 3 | 2 |
前払費用 | 237 | 224 |
繰延税金資産 | 503 | 569 |
その他 | 74 | 73 |
流動資産合計 | 25,271 | 27,840 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 14,453 | 14,575 |
減価償却累計額 | -8,915 | -9,294 |
建物(純額) | 5,538 | 5,281 |
構築物 | 648 | 614 |
減価償却累計額 | -551 | -522 |
構築物(純額) | 97 | 92 |
機械及び装置 | 8,050 | 8,402 |
減価償却累計額 | -5,796 | -6,496 |
機械及び装置(純額) | 2,253 | 1,905 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 157 | 155 |
減価償却累計額 | -133 | -143 |
車両運搬具(純額) | 23 | 12 |
工具 | 2,738 | 2,758 |
減価償却累計額 | -2,421 | -2,486 |
工具 | 316 | 271 |
土地 | 592 | 592 |
リース資産 | 39 | 37 |
減価償却累計額 | -21 | -25 |
リース資産(純額) | 18 | 11 |
建設仮勘定 | 9 | 4 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 8,850 | 8,172 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 267 | 195 |
電話加入権 | 15 | 15 |
その他 | - | 42 |
無形固定資産合計 | 283 | 252 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,225 | 5,011 |
関係会社株式 | 7,901 | 7,901 |
関係会社出資金 | 1,315 | 1,315 |
従業員に対する長期貸付金 | 180 | 151 |
破産更生債権等 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 24 | 50 |
繰延税金資産 | 592 | 164 |
その他 | 542 | 521 |
貸倒引当金 | -40 | -42 |
投資その他の資産合計 | 14,742 | 15,074 |
固定資産合計 | 23,876 | 23,500 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 49,147 | 51,340 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 789 | 793 |
リース債務 | 7 | 5 |
未払金 | 2,662 | 2,505 |
未払費用 | 108 | 125 |
未払法人税等 | 638 | 865 |
預り金 | 81 | 85 |
前受収益 | 1 | 0 |
賞与引当金 | 695 | 685 |
変動役員報酬引当金 | 85 | 78 |
返品調整引当金 | 187 | 205 |
流動負債合計 | 5,257 | 5,350 |
固定負債 | | |
リース債務 | 12 | 7 |
長期未払金 | 540 | 299 |
退職給付引当金 | 620 | 540 |
資産除去債務 | 37 | 47 |
その他 | 309 | 337 |
固定負債合計 | 1,520 | 1,232 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 6,777 | 6,583 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,394 | 11,394 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 11,235 | 11,235 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 11,235 | 11,235 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 562 | 562 |
その他利益剰余金 | | |
退職給与積立金 | 457 | 457 |
固定資産圧縮積立金 | 9 | 9 |
別途積立金 | 17,800 | 18,800 |
繰越利益剰余金 | 3,104 | 3,823 |
利益剰余金合計 | 21,934 | 23,652 |
自己株式 | -1,849 | -1,850 |
株主資本合計 | 42,714 | 44,432 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -344 | 324 |
その他の包括利益累計額合計 | -344 | 324 |
純資産合計 | 42,370 | 44,756 |
負債純資産合計 | 49,147 | 51,340 |