有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,219 | 7,096 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,745 | 8,361 |
| 有価証券 | 17,224 | 18,096 |
| 商品及び製品 | 4,969 | 5,413 |
| 仕掛品 | 406 | 439 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,264 | 2,268 |
| 繰延税金資産 | 822 | 779 |
| その他 | 674 | 1,226 |
| 貸倒引当金 | △18 | △16 |
| 流動資産合計 | 41,309 | 43,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※1 17,301 | ※1 19,567 |
| 減価償却累計額 | △10,809 | △11,268 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,492 | 8,298 |
| 機械装置及び運搬具 | ※1 13,164 | ※1 14,581 |
| 減価償却累計額 | △9,445 | △9,848 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,719 | 4,733 |
| 工具、器具及び備品 | 4,258 | 4,577 |
| 減価償却累計額 | △3,617 | △3,788 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 641 | 788 |
| 土地 | ※1 510 | ※1 510 |
| リース資産 | 45 | 55 |
| 減価償却累計額 | △30 | △21 |
| リース資産(純額) | 15 | 34 |
| 建設仮勘定 | 163 | 2,447 |
| 有形固定資産合計 | 11,542 | 16,813 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 295 | 278 |
| その他 | 58 | 392 |
| 無形固定資産合計 | 354 | 671 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 5,243 | ※2 5,140 |
| 退職給付に係る資産 | - | 0 |
| 繰延税金資産 | 244 | 248 |
| その他 | 1,513 | 1,361 |
| 貸倒引当金 | △44 | △43 |
| 投資その他の資産合計 | 6,957 | 6,708 |
| 固定資産合計 | 18,854 | 24,192 |
| 資産合計 | 60,163 | 67,858 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 975 | 1,666 |
| 未払金 | 3,122 | 5,058 |
| 未払法人税等 | 995 | 1,236 |
| 賞与引当金 | 760 | 774 |
| 変動役員報酬引当金 | 78 | 72 |
| 返品調整引当金 | 260 | 241 |
| その他 | 1,002 | 1,192 |
| 流動負債合計 | 7,194 | 10,243 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 3 | 303 |
| 退職給付引当金 | 1,072 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 1,187 |
| その他 | 855 | 945 |
| 固定負債合計 | 1,931 | 2,436 |
| 負債合計 | 9,126 | 12,679 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,394 | 11,394 |
| 資本剰余金 | 11,235 | 11,235 |
| 利益剰余金 | 30,833 | 33,406 |
| 自己株式 | △1,850 | △1,853 |
| 株主資本合計 | 51,613 | 54,182 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 334 | 865 |
| 為替換算調整勘定 | △4,928 | △4,043 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 34 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,594 | △3,143 |
| 少数株主持分 | 4,017 | 4,140 |
| 純資産合計 | 51,037 | 55,179 |
| 負債純資産合計 | 60,163 | 67,858 |