有価証券報告書-第54期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,409 | 9,674 |
| 受取手形及び売掛金 | 14,917 | 16,389 |
| 有価証券 | 10,499 | 10,999 |
| 商品及び製品 | 5,954 | 5,917 |
| 仕掛品 | 166 | 154 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,511 | 5,276 |
| 繰延税金資産 | 578 | 624 |
| その他 | 876 | 713 |
| 貸倒引当金 | △4 | △4 |
| 流動資産合計 | 47,909 | 49,744 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 32,446 | ※2 36,100 |
| 減価償却累計額 | △17,203 | △18,582 |
| 建物及び構築物(純額) | 15,242 | ※2 17,517 |
| 機械装置及び運搬具 | 34,223 | 35,647 |
| 減価償却累計額 | △28,356 | △29,743 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,867 | 5,904 |
| 工具、器具及び備品 | 5,346 | 5,992 |
| 減価償却累計額 | △4,339 | △4,809 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,006 | 1,182 |
| 土地 | 6,551 | 6,555 |
| 建設仮勘定 | 2,088 | 1,455 |
| 有形固定資産合計 | 30,755 | 32,614 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 1,319 |
| その他 | 427 | ※2 1,220 |
| 無形固定資産合計 | 427 | 2,540 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 11,982 | ※1 15,742 |
| 繰延税金資産 | 31 | 27 |
| 退職給付に係る資産 | 1 | 6 |
| その他 | ※1 891 | ※1 989 |
| 貸倒引当金 | △54 | △60 |
| 投資その他の資産合計 | 12,853 | 16,705 |
| 固定資産合計 | 44,036 | 51,860 |
| 資産合計 | 91,946 | 101,604 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,617 | 5,896 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 170 | ※2 5 |
| 未払法人税等 | 358 | 863 |
| 賞与引当金 | 1,000 | 1,054 |
| 役員賞与引当金 | 41 | 36 |
| 資産除去債務 | - | 78 |
| その他 | 3,182 | 4,172 |
| 流動負債合計 | 10,370 | 12,107 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | ※2 151 |
| 繰延税金負債 | 1,037 | 2,237 |
| 退職給付に係る負債 | 6,329 | 6,490 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,220 | 1,066 |
| 資産除去債務 | 147 | 69 |
| その他 | 43 | 46 |
| 固定負債合計 | 8,778 | 10,061 |
| 負債合計 | 19,149 | 22,168 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,364 | 5,364 |
| 資本剰余金 | 6,700 | 7,292 |
| 利益剰余金 | 55,440 | 57,173 |
| 自己株式 | △1,480 | △321 |
| 株主資本合計 | 66,025 | 69,509 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,631 | 8,404 |
| 為替換算調整勘定 | 1,461 | 1,817 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △322 | △295 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,771 | 9,926 |
| 純資産合計 | 72,796 | 79,436 |
| 負債純資産合計 | 91,946 | 101,604 |