有価証券報告書-第53期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,105 | 10,409 |
| 受取手形及び売掛金 | 15,114 | 14,917 |
| 有価証券 | 14,498 | 10,499 |
| 商品及び製品 | 5,754 | 5,954 |
| 仕掛品 | 91 | 166 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,951 | 4,511 |
| 繰延税金資産 | 728 | 578 |
| その他 | 584 | 876 |
| 貸倒引当金 | △3 | △4 |
| 流動資産合計 | 48,825 | 47,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 31,204 | 32,446 |
| 減価償却累計額 | △17,410 | △17,203 |
| 建物及び構築物(純額) | 13,793 | 15,242 |
| 機械装置及び運搬具 | 33,792 | 34,223 |
| 減価償却累計額 | △28,702 | △28,356 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,089 | 5,867 |
| 工具、器具及び備品 | 5,065 | 5,346 |
| 減価償却累計額 | △4,115 | △4,339 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 950 | 1,006 |
| 土地 | 6,088 | 6,551 |
| リース資産 | 43 | - |
| 減価償却累計額 | △41 | - |
| リース資産(純額) | 2 | - |
| 建設仮勘定 | 1,667 | 2,088 |
| 有形固定資産合計 | 27,591 | 30,755 |
| 無形固定資産 | 490 | 427 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 9,694 | ※1 11,982 |
| 繰延税金資産 | 29 | 31 |
| 退職給付に係る資産 | - | 1 |
| その他 | ※1 869 | ※1 891 |
| 貸倒引当金 | △52 | △54 |
| 投資その他の資産合計 | 10,540 | 12,853 |
| 固定資産合計 | 38,622 | 44,036 |
| 資産合計 | 87,448 | 91,946 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,557 | 5,617 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 149 | 170 |
| リース債務 | 2 | - |
| 未払法人税等 | 1,270 | 358 |
| 賞与引当金 | 976 | 1,000 |
| 役員賞与引当金 | 59 | 41 |
| 資産除去債務 | 35 | - |
| その他 | 3,672 | 3,182 |
| 流動負債合計 | 11,722 | 10,370 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 178 | - |
| 繰延税金負債 | 67 | 1,037 |
| 退職給付引当金 | 5,779 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 6,329 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,096 | 1,220 |
| 資産除去債務 | 81 | 147 |
| その他 | 22 | 43 |
| 固定負債合計 | 7,226 | 8,778 |
| 負債合計 | 18,949 | 19,149 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,364 | 5,364 |
| 資本剰余金 | 6,700 | 6,700 |
| 利益剰余金 | 53,655 | 55,440 |
| 自己株式 | △1,621 | △1,480 |
| 株主資本合計 | 64,099 | 66,025 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,158 | 5,631 |
| 為替換算調整勘定 | 241 | 1,461 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △322 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,399 | 6,771 |
| 純資産合計 | 68,499 | 72,796 |
| 負債純資産合計 | 87,448 | 91,946 |